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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 430031 12/02/2025 START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 01.031.0001.2.004 200,00 12/02/2025 Prestação de serviço de manutenção na parte elétrica no prédio que esta atendendo as instalações temporariamente deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 90
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 430033 12/02/2025 START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 01.031.0001.2.004 108,72 12/02/2025 Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção na parte elétrica no prédio que esta atendendo as instalações temporariamente deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 169
FUNDEB 430005 12/02/2025 A T FERREIRA E GUIMARES LTDA 12.361.0401.2.103 5.920,00 12/02/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES ABC 6KG DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 430012 12/02/2025 ELIANE SOUZA GOMES DA SILVA 10.303.0210.2.151 274,85 12/02/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO.
FUNDEB 430007 12/02/2025 MARCILEIA BARBOSA DA SILVA 12.361.0401.2.103 2.050,00 12/02/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº03/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 430010 12/02/2025 MICAELE MATOS DA SILVA 08.122.0137.2.159 264,00 12/02/2025 DIÁRIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇAO - PA, CONFORME PORTARIA N° 003/2025 EM ANEXO.
FUNDEB 430014 12/02/2025 TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.365.0450.2.113 74.688,90 12/02/2025 AQUISIÇÃO DE CALÇAS UNISSEX PARA COMPOR UNIFORME ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.
FUNDEB 430013 12/02/2025 TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.361.0401.2.103 74.710,35 12/02/2025 AQUISIÇÃO DE CALÇAS UNISSEX PARA COMPOR UNIFORME ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 430009 12/02/2025 TARLIANE MIGUEL ASSUNÇÃO 08.122.0137.2.159 264,00 12/02/2025 DIÁRIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA, CONFORME PORTARIA Nº 002/2025 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 430021 12/02/2025 POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 150,00 12/02/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 430004 12/02/2025 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0715.2.017 455,00 12/02/2025 PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 430032 12/02/2025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01.031.0001.2.004 446,20 12/02/2025 Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "A" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 116565499
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 430024 12/02/2025 L B DE AMORIM EIRELI 26.122.0037.2.063 10.200,00 12/02/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
FUNDEB 430008 12/02/2025 MARIA VANDA MELO ALVES 12.361.0401.2.103 1.056,00 12/02/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO NA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PORTARIA Nº04/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 430001 12/02/2025 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0715.2.017 272,44 12/02/2025 REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10859005 ENVIADO EM 12/02/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 430002 12/02/2025 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0715.2.017 194,60 12/02/2025 REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10859036 ENVIADO EM 12/02/2025.
FUNDEB 430003 12/02/2025 KATIA TATIANE NUNES BARBOSA FRANCO 12.361.0401.2.103 2.050,00 12/02/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DA SEDUC PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS ESCOLA JORCELI SILVA SESTARI, CONFORME PORTARIA Nº01/2025,
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 430029 12/02/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 11.075,12 12/02/2025 Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20989
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 430020 12/02/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 645,00 12/02/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 430016 12/02/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 2.806,89 12/02/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.