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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2270014 15/08/2025 BELA BUY COMERCIO LTDA 01.031.0001.2.004 214,00 15/08/2025 Aquisição de 01 pendente SMD 40W para utilizar no Gabinete da Presidência desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 20.184
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2270015 15/08/2025 AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 244,00 15/08/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2270016 15/08/2025 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 231,15 15/08/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2270017 15/08/2025 RODO POSTO PRODUCAO LTDA 10.301.1004.2.150 100,00 15/08/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2270018 15/08/2025 AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 150,00 15/08/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2270019 15/08/2025 RODO POSTO PRODUCAO LTDA 10.301.1004.2.150 200,00 15/08/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2270020 15/08/2025 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 202,00 15/08/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2270021 15/08/2025 AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 135,03 15/08/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2270022 15/08/2025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.272.1003.2.245 2.373,70 15/08/2025 COM ENERGIA NO PRÉDIO DO IPRESA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2270023 15/08/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 22,45 15/08/2025 TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
FUNDEB 2260001 14/08/2025 A R F EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 11.900,50 14/08/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES.
FUNDEB 2260002 14/08/2025 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 187.903,52 14/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI.
FUNDEB 2260003 14/08/2025 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 166.898,66 14/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA DISTRITO DE CRISTALINO.
FUNDEB 2260004 14/08/2025 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 138.558,60 14/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE II - PAU BRASIL.
FUNDEB 2260005 14/08/2025 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 221.172,74 14/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI.
FUNDEB 2260006 14/08/2025 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 102.754,35 14/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE IV - NOVA BARREIRA E CANTÃO.
FUNDEB 2260007 14/08/2025 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 228.213,44 14/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE V - FAZENDAS PRÓXIMAS AO MUNICÍPIO.
FUNDEB 2260008 14/08/2025 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 35.071,62 14/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO LOTE ADICIONAL.
FUNDEB 2260009 14/08/2025 FARMACIA BOM PREÇO LTDA 12.365.0450.2.112 12.155,60 14/08/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.
FUNDEB 2260010 14/08/2025 FARMACIA BOM PREÇO LTDA 12.365.0450.2.112 30.555,50 14/08/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.