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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60004 06/01/2025 EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 132,00 06/01/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/003923 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60003 06/01/2025 LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA 10.122.0025.2.123 132,00 06/01/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA 2025/003924 ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60002 06/01/2025 FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 132,00 06/01/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/003925 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60001 06/01/2025 LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA 10.122.0025.2.123 132,00 06/01/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA CONFORME PORTARIA 2025/003926 ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 30044 03/01/2025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.392.0471.2.226 526,10 03/01/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME FATURA AGRUPADORA 400000105005, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 30043 03/01/2025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20.605.0643.2.039 9.095,20 03/01/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 30042 03/01/2025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26.122.0037.2.063 1.095,28 03/01/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 30041 03/01/2025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15.122.0037.2.054 931,25 03/01/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 30040 03/01/2025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27.811.0740.2.047 334,14 03/01/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 30039 03/01/2025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.122.0037.2.043 63,37 03/01/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 30038 03/01/2025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 04.122.0037.2.012 4.893,36 03/01/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 30037 03/01/2025 COSME RODRIGUES DA SILVA 01.031.0001.2.004 750,00 03/01/2025 Prestação de serviço de Troca de amortecedor dianteiro e alinhamento no veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 58
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 30036 03/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 20,40 03/01/2025 TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 30035 03/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3,40 03/01/2025 TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 30034 03/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3,40 03/01/2025 TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 30033 03/01/2025 PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 01.031.0001.2.004 186,90 03/01/2025 Aquisição de salgado diversos tipos para atender a coffe break realizados por este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 585
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 30032 03/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3,40 03/01/2025 TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 30031 03/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3,40 03/01/2025 TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30030 03/01/2025 JACILEIA MILHOMEN AGUIAR 10.303.0210.2.151 967,73 03/01/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30029 03/01/2025 ANA PAULA DA SILVA 10.303.0210.2.151 331,77 03/01/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO.