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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760056 17/03/2025 KRISTINY GOMES BARROS CIRQUEIRA 10.303.0210.2.151 786,03 17/03/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760055 17/03/2025 LEIDIANE DA CRUZ SOUZA 10.303.0210.2.151 1.195,43 17/03/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760054 17/03/2025 SOLANGE CARNEIRO DE CARVALHO 10.303.0210.2.151 274,85 17/03/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760053 17/03/2025 EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA 10.122.0025.2.123 205,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA Nº 2025/000394 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760052 17/03/2025 EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 205,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000393 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760051 17/03/2025 BRUNA DE SOUSA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 264,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000392 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760050 17/03/2025 BRUNA DE SOUSA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 205,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000387 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760049 17/03/2025 JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 264,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000391 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760048 17/03/2025 MARIA BONFIM PINTO DA SILVA 10.122.0025.2.123 264,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE -PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000390 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760047 17/03/2025 CLAUDIO CORTES BRITO 10.122.0025.2.123 264,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/000386 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760046 17/03/2025 ELIAS DA SILVA MACEDO 10.122.0025.2.123 132,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000385 ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760045 17/03/2025 FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 132,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000384 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760044 17/03/2025 BRUNA DE SOUSA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 264,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000389 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760043 17/03/2025 JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.122.0025.2.123 132,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/00383 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760042 17/03/2025 JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 264,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000388 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760041 17/03/2025 FERNANDA RODOY BOCCHI 10.301.0200.2.139 1.320,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00400 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760040 17/03/2025 JAQUELINE SOARES DOS SANTOS 10.301.0200.2.139 1.320,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA . CONFORME PORTARIA. 2025/00399 EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760039 17/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.012 2.810,07 17/03/2025 DIFERENÇA DE SALÁRIO RED FEVERREIRO/2025 HELENA FEITOSA BRITO COELHO
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760038 17/03/2025 VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA 04.122.0037.2.012 4.578,00 17/03/2025 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM PALMAS-TO
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760037 17/03/2025 ANDRE FERREIRA CAMPOS 04.122.0037.2.012 2.280,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONF. PORTARIA 147/2025.