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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870167 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS 20.122.0037.2.034 3.036,00 28/03/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE MARÇO/2025 - WINICIUS PEREIRA DA SILVA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870168 28/03/2025 KELLY SOUSA SILVA 10.122.0025.2.123 132,00 28/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ,REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA 2025/000455 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870166 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 10.301.0020.2.134 41.911,06 28/03/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025 - ADRIANA ALVES MOREIRA DEL BIANCO E OUTROS - EFETIVOS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870165 28/03/2025 ZEMILSOM FERREIRA ROCHA 10.122.0025.2.123 132,00 28/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000454 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870164 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA 10.301.0020.2.130 25.631,72 28/03/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025- HELLEN SUYANNE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS - EFETIVOS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870163 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CRISTALINO - CEDIDO 10.122.0025.2.122 3.545,64 28/03/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2025 - MARCILENE SILVANO DE REZENDE ARAUJO -EFETIVO - CEDIDO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870162 28/03/2025 LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA 10.122.0025.2.123 132,00 28/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA CONFORME PORTARIA 2025/000453 ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870160 28/03/2025 JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.122.0025.2.123 132,00 28/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000452 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870161 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO 10.122.0025.2.122 3.580,79 28/03/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. MARÇO/2025 - LIDIANE DE MOURA BORGES - CONTRATADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870157 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO 10.304.0202.2.154 14.572,80 28/03/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MARÇO/2025 - DILMA DA SILVA AGUIAR E OUTROS - CONTRATADOS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870156 28/03/2025 EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA 10.122.0025.2.123 264,00 28/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA CONFORME PORTARIA Nº 2025/000451 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870155 28/03/2025 JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 264,00 28/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000450 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870154 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10.304.0202.2.154 698.205,61 28/03/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE MARÇO/2024 - ABRAAO GERALDO DE MELO - E OUTROS EFETIVOS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870152 28/03/2025 LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA 10.122.0025.2.123 132,00 28/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA 2025/000449 ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870151 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS 04.122.0037.2.076 9.000,00 28/03/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MÊS DE MARÇO/2025 - ADELMAN BRITO FRANCO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870150 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS 10.122.0025.2.122 7.086,58 28/03/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES MARÇO/2025- ARISEIA COSTA DA SILVA E OUTROS CONTRATADOS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870149 28/03/2025 ELIAS DA SILVA MACEDO 10.122.0025.2.123 132,00 28/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000448 ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870147 28/03/2025 SIMONE SANTANA DIAS 10.122.0025.2.120 132,00 28/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000447 EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870148 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO 04.122.0037.2.012 119,64 28/03/2025 SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE MARÇO/2025 -KARINE PEREIRA BATISTA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870146 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO 04.122.0037.2.012 1.636,98 28/03/2025 VENCIMENTOS E SALARIOS REF. AO MES DE MARÇO/2025 -KARINE PEREIRA BATISTA.