Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
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Credor
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Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1150343 |
25/04/2025 |
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA |
12.122.0037.2.192 |
20.000,00 |
25/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. |
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |
1150344 |
25/04/2025 |
FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEICAO |
09.272.1003.2.245 |
750,00 |
25/04/2025 |
SERVIÇOS DE RECARGAS DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
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PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1150345 |
25/04/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
25,38 |
25/04/2025 |
TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. |
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |
1150346 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS |
09.272.1003.2.244 |
729.797,41 |
25/04/2025 |
BENEFÍCIOS PERMANENTES APOSENTADORIAS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |
1150347 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS |
09.272.1003.2.244 |
72.309,87 |
25/04/2025 |
PENSÕES POR MORTE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |
1150348 |
25/04/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
09.272.1003.2.245 |
187,08 |
25/04/2025 |
TARIFA BANCARIA COMPETÊNCIA ABRIL 2025 NA CONTA CORRENTE 13.037-0. |
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1150349 |
25/04/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
12.122.0037.2.192 |
6,50 |
25/04/2025 |
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. |
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PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1150353 |
25/04/2025 |
A MACEDO DA SILVA COMERCIO LTDA |
20.122.0037.2.034 |
3.400,00 |
25/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
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PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1150357 |
25/04/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
53,88 |
25/04/2025 |
TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1150358 |
25/04/2025 |
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA |
10.122.0025.2.123 |
5.075,00 |
25/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1150359 |
25/04/2025 |
OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
10.301.1004.2.150 |
537,00 |
25/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1150360 |
25/04/2025 |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
200,04 |
25/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1150361 |
25/04/2025 |
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA |
10.301.1004.2.150 |
20.000,00 |
25/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. |
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FUNDEB |
1150362 |
25/04/2025 |
SONIA DIAS MATOS |
12.361.0401.2.104 |
2.000,83 |
25/04/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇOS GERAIS, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL/2025. |
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FUNDEB |
1150363 |
25/04/2025 |
GILVENILDE MORAES DA CONCEIÇÃO |
12.361.0401.2.104 |
1.374,80 |
25/04/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REF 28 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2025. |
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FUNDEB |
1150364 |
25/04/2025 |
ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA |
12.365.0450.2.109 |
3.280,00 |
25/04/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE EDUCAÇÃO BASICA/INFANTIL NO MES DE MARÇO/2025, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1140182 |
24/04/2025 |
EDNA DE SOUSA NASCIMENTO PEREIRA |
01.031.0001.2.004 |
1.500,00 |
24/04/2025 |
Prestação de serviço de Locação de mesas, cadeiras e tolhas para uso no Plenário provisório em dias de sessão desta Casa Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 18 |
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1140180 |
24/04/2025 |
AILTON SANTOS COELHO |
12.361.0401.2.201 |
2.195,00 |
24/04/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS E CONSERTOS DE FECHADURAS EM GERAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1140181 |
24/04/2025 |
CASA DO ROTEADOR LTDA |
12.361.0401.2.201 |
11.050,00 |
24/04/2025 |
FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1140179 |
24/04/2025 |
GENILDO BRITO DA SILVA |
10.301.1004.2.150 |
410,00 |
24/04/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000607 EM ANEXO. |