Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Credor
|
Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1290038 |
09/05/2025 |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
269,45 |
09/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1290039 |
09/05/2025 |
PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA |
18.542.1010.2.098 |
1.451,48 |
09/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1290040 |
09/05/2025 |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
250,00 |
09/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1290041 |
09/05/2025 |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
319,30 |
09/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN D SAUDE |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1290042 |
09/05/2025 |
AUTO POSTO COMAXIN LTDA |
10.301.1004.2.150 |
255,71 |
09/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN D SAUDE |
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |
1290043 |
09/05/2025 |
MORAES E REIS LTDA |
09.272.1003.2.245 |
3.769,15 |
09/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 83164 ANEXA. |
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |
1290044 |
09/05/2025 |
SOLANGE CARNEIRO DE CARVALHO |
09.272.1003.2.245 |
1.490,00 |
09/05/2025 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1290045 |
09/05/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
114,21 |
09/05/2025 |
TARIFA BANCARIA MAIO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1290046 |
09/05/2025 |
PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO |
04.122.0009.2.024 |
28.080,96 |
09/05/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1290048 |
09/05/2025 |
PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO |
04.122.0009.2.024 |
220,59 |
09/05/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1290049 |
09/05/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
2,60 |
09/05/2025 |
TARIFA BANCARIA MAIO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1290050 |
09/05/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
73,21 |
09/05/2025 |
TARIFA BANCARIA MAIO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1290051 |
09/05/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS |
04.122.0037.2.012 |
1.922,00 |
09/05/2025 |
CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2025. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1290052 |
09/05/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
08.122.0137.2.159 |
438,10 |
09/05/2025 |
TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. |
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |
1290053 |
09/05/2025 |
HAILTON F. DO NASCIMENTO |
09.272.1003.2.245 |
1.697,00 |
09/05/2025 |
SERVIÇOS DE PINTURA PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
|
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE |
1290054 |
09/05/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
08.243.0131.2.190 |
59,69 |
09/05/2025 |
TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1290057 |
09/05/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
12.122.0037.2.192 |
214,74 |
09/05/2025 |
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. |
|
FUNDEB |
1290058 |
09/05/2025 |
JOSE DE RIBAMAR SILVA |
12.361.0401.2.103 |
3.900,00 |
09/05/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PINTOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1280003 |
08/05/2025 |
CARAJAS AUTO ELETRICA EIRELI |
26.122.0037.2.063 |
7.315,20 |
08/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
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FUNDEB |
1280004 |
08/05/2025 |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.361.0401.2.103 |
54.542,50 |
08/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. |