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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970058 16/07/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.123 10.910,61 16/07/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970059 16/07/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 10.564,35 16/07/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970060 16/07/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0020.2.133 11.286,53 16/07/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970061 16/07/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.304.0037.2.153 7.895,30 16/07/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1970067 16/07/2025 A MACEDO DA SILVA COMERCIO LTDA 18.542.0643.2.033 3.210,00 16/07/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970072 16/07/2025 CILEIA RODRIGUES MARTINS 10.303.0210.2.151 274,85 16/07/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1970073 16/07/2025 LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 26.122.0037.2.063 2.481,51 16/07/2025 SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1970074 16/07/2025 LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 04.122.0037.2.012 1.815,00 16/07/2025 SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1970075 16/07/2025 LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 04.122.0037.2.012 1.675,00 16/07/2025 SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970076 16/07/2025 PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 253,36 16/07/2025 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970077 16/07/2025 AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 212,91 16/07/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1970078 16/07/2025 CM DISTRIBUIDORA LTDA 08.244.0026.2.173 1.938,86 16/07/2025 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 564 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1970079 16/07/2025 CM DISTRIBUIDORA LTDA 08.244.0026.2.182 995,65 16/07/2025 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970080 16/07/2025 C A RODRIGUES EIRELI ME 10.301.1004.2.150 120,00 16/07/2025 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 372 EM ANEXO.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1970081 16/07/2025 JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI 01.031.0001.2.004 1.050,00 16/07/2025 Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de JULHO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 107
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1970082 16/07/2025 FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO 01.031.0001.2.004 150,00 16/07/2025 Prestação de serviço de recarga de Cartuchos para as impressoras que atende as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 157
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970083 16/07/2025 POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 233,10 16/07/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970084 16/07/2025 PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 150,00 16/07/2025 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970085 16/07/2025 AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 150,00 16/07/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1970086 16/07/2025 PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 383,55 16/07/2025 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP.