Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Credor
|
Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1540015 |
03/06/2025 |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
10.122.0025.2.122 |
9.328,50 |
03/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1540014 |
03/06/2025 |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
10.301.0020.2.133 |
9.550,97 |
03/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1540013 |
03/06/2025 |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
10.301.0020.2.133 |
9.488,56 |
03/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1540050 |
03/06/2025 |
FATIMA MACHADO DOS SANTOS |
10.303.0210.2.151 |
274,85 |
03/06/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1540028 |
03/06/2025 |
JUCINEUSA FRANCISCO DE ASSUNÇÃO |
10.303.0210.2.151 |
274,85 |
03/06/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |
|
FUNDEB |
1540008 |
03/06/2025 |
ARLEN COELHO DA CUNHA |
12.361.0401.2.103 |
2.155,00 |
03/06/2025 |
DIÁRIAS CIVIS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº59/2025 |
|
FUNDEB |
1540009 |
03/06/2025 |
ANDRE OLIVEIRA LIMA |
12.361.0401.2.103 |
2.155,00 |
03/06/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL (SEDUC) CONFORME PORTARIA Nº 58/2025. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1540039 |
03/06/2025 |
AILTON SANTOS COELHO |
18.542.1010.2.098 |
430,00 |
03/06/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1540051 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
12.122.0037.2.192 |
241,11 |
03/06/2025 |
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. |
|
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE |
1540052 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
08.243.0131.2.190 |
12,69 |
03/06/2025 |
TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1540049 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
12.122.0037.2.192 |
3,90 |
03/06/2025 |
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1540048 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
56,58 |
03/06/2025 |
TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1540046 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
3,90 |
03/06/2025 |
TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1540047 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
3,90 |
03/06/2025 |
TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1540045 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
3,90 |
03/06/2025 |
TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1540044 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
3,90 |
03/06/2025 |
TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1540042 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
3,90 |
03/06/2025 |
TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1540041 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
47,80 |
03/06/2025 |
TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1540043 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
147,77 |
03/06/2025 |
TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1540002 |
03/06/2025 |
EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS LTDA |
12.361.0401.2.201 |
26.550,00 |
03/06/2025 |
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES DIVERSAS, CAMAROTES E PALANQUE, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA EDUCAÇÃO. |