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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1540015 03/06/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 9.328,50 03/06/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1540014 03/06/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0020.2.133 9.550,97 03/06/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1540013 03/06/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0020.2.133 9.488,56 03/06/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1540050 03/06/2025 FATIMA MACHADO DOS SANTOS 10.303.0210.2.151 274,85 03/06/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1540028 03/06/2025 JUCINEUSA FRANCISCO DE ASSUNÇÃO 10.303.0210.2.151 274,85 03/06/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDEB 1540008 03/06/2025 ARLEN COELHO DA CUNHA 12.361.0401.2.103 2.155,00 03/06/2025 DIÁRIAS CIVIS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº59/2025
FUNDEB 1540009 03/06/2025 ANDRE OLIVEIRA LIMA 12.361.0401.2.103 2.155,00 03/06/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL (SEDUC) CONFORME PORTARIA Nº 58/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1540039 03/06/2025 AILTON SANTOS COELHO 18.542.1010.2.098 430,00 03/06/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1540051 03/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 12.122.0037.2.192 241,11 03/06/2025 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 1540052 03/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 08.243.0131.2.190 12,69 03/06/2025 TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1540049 03/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 12.122.0037.2.192 3,90 03/06/2025 TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1540048 03/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 56,58 03/06/2025 TARIFA BANCARIA JUNHO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1540046 03/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3,90 03/06/2025 TARIFA BANCARIA JUNHO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1540047 03/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3,90 03/06/2025 TARIFA BANCARIA JUNHO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1540045 03/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3,90 03/06/2025 TARIFA BANCARIA JUNHO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1540044 03/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3,90 03/06/2025 TARIFA BANCARIA JUNHO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1540042 03/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3,90 03/06/2025 TARIFA BANCARIA JUNHO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1540041 03/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 47,80 03/06/2025 TARIFA BANCARIA JUNHO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1540043 03/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 147,77 03/06/2025 TARIFA BANCARIA JUNHO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1540002 03/06/2025 EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 26.550,00 03/06/2025 LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES DIVERSAS, CAMAROTES E PALANQUE, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA EDUCAÇÃO.