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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1350054 15/05/2025 MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 09.272.1003.2.245 20.000,00 15/05/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 102414 ANEXA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1350055 15/05/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 12,69 15/05/2025 TARIFA BANCARIA MAIO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1350056 15/05/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 149,53 15/05/2025 TARIFA BANCARIA MAIO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1350057 15/05/2025 TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0006.2.053 80.803,90 15/05/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1350066 15/05/2025 CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.365.0251.2.215 10.120,00 15/05/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1350067 15/05/2025 CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.365.0251.2.214 11.132,00 15/05/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1350068 15/05/2025 CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.366.0251.2.223 11.385,00 15/05/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.
FUNDEB 1350069 15/05/2025 MIKEIAS JUNIOR SANTOS ROCHA 12.361.0401.2.103 2.670,00 15/05/2025 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350070 15/05/2025 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 206,72 15/05/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1340001 14/05/2025 GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI 10.122.0025.2.123 9.955,00 14/05/2025 AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS.
FUNDEB 1340002 14/05/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS 12.361.0401.2.103 32.000,00 14/05/2025 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1340006 14/05/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 12.206,00 14/05/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1340007 14/05/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 15.585,00 14/05/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1340008 14/05/2025 G2D MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA 10.301.1004.2.150 7.000,00 14/05/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULO DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1340009 14/05/2025 VALDECY PEREIRA DA SILVA 04.122.0037.2.012 630,00 14/05/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1340003 14/05/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 31.118,20 14/05/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1340004 14/05/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 31.712,50 14/05/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1340005 14/05/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 29.381,00 14/05/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1340010 14/05/2025 VIDEIRA HOTELARIA E EVENTOS LTDA 20.122.0037.2.034 5.000,00 14/05/2025 SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1340011 14/05/2025 EVANEIDE MOTA ARRUDA DOS SANTOS 10.301.1004.2.150 410,00 14/05/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000693 EM ANEXO.