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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDEB 840056 25/03/2025 FLECSON PEREIRA NUNES 12.361.0401.2.104 3.880,02 25/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2025 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
FUNDEB 840057 25/03/2025 EDVAN PEREIRA DO NASCIMENTO 12.361.0401.2.104 3.250,00 25/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025.NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.
FUNDEB 840058 25/03/2025 MIKAEL DOS SANTOS SILVA 12.361.0401.2.104 3.150,00 25/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
FUNDEB 840059 25/03/2025 MARIA DE FATIMA FERREIRA PIMENTEL PORTO 12.361.0401.2.104 3.500,00 25/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
FUNDEB 840060 25/03/2025 LINDALVA DE OLIVEIRA FARIAS 12.361.0401.2.104 3.914,00 25/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
FUNDEB 840061 25/03/2025 GLADSTON BARROS DIAS 12.361.0401.2.104 3.350,00 25/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2025..
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 830039 24/03/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 76,33 24/03/2025 TARIFA BANCARIA MARÇO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 830038 24/03/2025 BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 12,69 24/03/2025 TARIFA BANCARIA MARÇO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 830037 24/03/2025 S. D. DA MATA LTDA 10.301.1004.2.150 200,00 24/03/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 830036 24/03/2025 POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 326,60 24/03/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 830035 24/03/2025 AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 240,08 24/03/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 830034 24/03/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.782.0734.2.068 30.000,00 24/03/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 830033 24/03/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.451.0502.1.017 30.000,00 24/03/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 830032 24/03/2025 DIVISA TRATORES LTDA 18.542.1010.2.098 3.519,00 24/03/2025 AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 830031 24/03/2025 GUIMARAES E FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS 09.272.1003.2.245 7.999,00 24/03/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 120 ANEXA.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 830029 24/03/2025 GLEYDSON RESPLANDES SOUZA 09.272.1003.2.245 1.230,00 24/03/2025 DIÁRIAS COM DESTINO A GOIÂNIA- GO, FOI PARA PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL BRADESCO COM RPPS, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 830028 24/03/2025 PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 01.031.0001.2.004 6.500,00 24/03/2025 Prestação de serviço de manutenção do Equipamentos de Áudio e Cabeamento do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 8
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 830027 24/03/2025 GUIMARAES E FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.031.0001.2.004 22.000,00 24/03/2025 Prestação de serviços técnico profissional especializados de consultoria e assessoramento Jurídico para atender a este Poder Legislativo, Ref. MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 121
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 830025 24/03/2025 EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 205,00 24/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000441 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 830024 24/03/2025 ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 205,00 24/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000439 EM ANEXO.