Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Credor
|
Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1410080 |
21/05/2025 |
T B S LTDA |
10.301.1004.2.150 |
1.225,85 |
21/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SETORES DIVERSOS DO FUNDO MUN DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1410081 |
21/05/2025 |
T B S LTDA |
10.301.1004.2.150 |
1.280,00 |
21/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SETORES DIVERSOS DO FUNDO MUN DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1410082 |
21/05/2025 |
T B S LTDA |
10.301.1004.2.150 |
1.457,50 |
21/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS DESTINADOS A SETORES DIVERSOS DO FUNDO MUN DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1410083 |
21/05/2025 |
T B S LTDA |
10.122.0025.2.123 |
4.186,70 |
21/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1410084 |
21/05/2025 |
T B S LTDA |
10.122.0025.2.123 |
1.016,48 |
21/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1410085 |
21/05/2025 |
T B S LTDA |
10.122.0025.2.123 |
75,20 |
21/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. |
|
FUNDEB |
1410074 |
21/05/2025 |
LUIS VICENTE PEREIRA DO NASCIMENTO |
12.361.0401.2.103 |
2.155,00 |
21/05/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À BELEM-PA. PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SEDUC) EM BELEM -PA, CONFORME PORTARIA Nº 50/2025. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1410086 |
21/05/2025 |
T B S LTDA |
10.122.0025.2.122 |
2.172,00 |
21/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DIVERSAS DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1410087 |
21/05/2025 |
T B S LTDA |
10.122.0025.2.122 |
1.753,58 |
21/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1410088 |
21/05/2025 |
T B S LTDA |
10.122.0025.2.122 |
2.859,90 |
21/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1410089 |
21/05/2025 |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
304,89 |
21/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1400002 |
20/05/2025 |
PERCILIA MARIA DE JESUS AGUIAR CAMPOS |
13.122.0037.2.043 |
556,00 |
20/05/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DEVERSAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE REDENÇÃO PA, CONF. PORTARIA 218/2025 ANEXA. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1400003 |
20/05/2025 |
LAIANNY DE OLIVEIRA RODRIGUES |
13.122.0037.2.043 |
556,00 |
20/05/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE REDENÇÃO, CONF. PORTARIA 219/2025 ANEXA. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1400004 |
20/05/2025 |
BRUNO AZEVEDO DE OLIVEIRA |
21.122.0037.2.062 |
3.000,00 |
20/05/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELEM - PA, CONFORME PORTARIA Nº 221/2025 EM ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1400006 |
20/05/2025 |
MARIA ROSA DE SOUZA |
10.303.0210.2.151 |
1.070,65 |
20/05/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1400008 |
20/05/2025 |
LARISSA CARNEIRO PEREIRA |
10.303.0210.2.151 |
102,92 |
20/05/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1400009 |
20/05/2025 |
ANDRE FERREIRA CAMPOS |
04.122.0037.2.012 |
1.038,00 |
20/05/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONF. PORTARIA 222/2025. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1400010 |
20/05/2025 |
RUTE DE JESUS LEITE SA ALVES |
10.303.0210.2.151 |
548,55 |
20/05/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFOME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1400011 |
20/05/2025 |
CLAUDIO CORTES BRITO |
10.122.0025.2.123 |
139,00 |
20/05/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 718/2025 EM ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1400012 |
20/05/2025 |
FABIO CASSIO DE BARROS |
10.122.0025.2.123 |
215,50 |
20/05/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 719/2025 EM ANEXO. |