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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 220019 22/01/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.057 30.000,00 22/01/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
FUNDEB 220018 22/01/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.365.0450.2.112 37.836,20 22/01/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 220017 22/01/2025 CARLOS VICENTE DO NASCIMENTO 13.122.0037.2.224 2.280,00 22/01/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 0077/2025 EM ANEXO.
FUNDEB 220016 22/01/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.365.0450.2.113 20.100,50 22/01/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220015 22/01/2025 MAIRES DE SOUSA DA SILVA 10.301.0020.2.134 1.178,00 22/01/2025 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA DESTINADOS AO PREDIO CTA.
FUNDEB 220014 22/01/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.365.0450.2.112 21.469,10 22/01/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
FUNDEB 220013 22/01/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.366.0401.2.115 20.948,25 22/01/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
FUNDEB 220012 22/01/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.367.0468.2.119 36.001,50 22/01/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220011 22/01/2025 HELOISA LIMA DA SILVA 10.122.0025.2.123 132,00 22/01/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000068 EM ANEXO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220010 22/01/2025 LUZIO DA COSTA DIAS 10.122.0025.2.123 132,00 22/01/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 000067 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220009 22/01/2025 KELLY SOUSA SILVA 10.122.0025.2.123 264,00 22/01/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA 2025/00066 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220008 22/01/2025 JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 264,00 22/01/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00065 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220007 22/01/2025 JESSICA DA COSTA MENEZES 10.122.0025.2.123 132,00 22/01/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000064 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220006 22/01/2025 ELIAS DA SILVA MACEDO 10.122.0025.2.123 132,00 22/01/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RO MARIA-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000063 ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 220005 22/01/2025 AMANDA GRAZZIELLE SARDÁ 13.122.0037.2.043 1.640,00 22/01/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA. CONFORME PORTARIANº 076/2025.
FUNDEB 220004 22/01/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 36.526,00 22/01/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 220002 22/01/2025 DEIJIVALDO PEREIRA DE SOUZA 12.361.0401.2.201 750,00 22/01/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE DURANTE 15 HORAS, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO.
FUNDEB 220003 22/01/2025 A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 37.122,50 22/01/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
FUNDEB 220001 22/01/2025 DEDETIZADORA SANTANA LTDA 12.361.0401.2.103 27.973,24 22/01/2025 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL/URBANA DE SANTANA DO ARAGUAIA.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 210034 21/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 01.031.0001.2.003 1.643,40 21/01/2025 Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 01/2025.