Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Credor
|
Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
200021 |
20/01/2025 |
EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA |
10.122.0025.2.123 |
205,00 |
20/01/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA Nº 2025/000052 EM ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
200037 |
20/01/2025 |
JOSE PEREIRA SANTOS |
10.303.0210.2.151 |
569,25 |
20/01/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
200031 |
20/01/2025 |
L D DA COSTA & CIA LTDA |
18.542.1010.2.098 |
35,32 |
20/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
200066 |
20/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
08.122.0137.2.159 |
0,35 |
20/01/2025 |
TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. |
|
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE |
200065 |
20/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
08.243.0131.2.190 |
12,00 |
20/01/2025 |
TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
200064 |
20/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
80,82 |
20/01/2025 |
TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
200063 |
20/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
08.122.0137.2.159 |
36,00 |
20/01/2025 |
TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
200055 |
20/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
120,00 |
20/01/2025 |
TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
200010 |
20/01/2025 |
FABIO CASSIO DE BARROS |
10.122.0025.2.123 |
132,00 |
20/01/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000041 EM ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
200040 |
20/01/2025 |
MATHEUS DA SILVA MILHOMEM |
10.303.0210.2.151 |
205,85 |
20/01/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO EM ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
200004 |
20/01/2025 |
INGRIDY CAROLINE DA SILVA COELHO |
10.303.0210.2.151 |
227,70 |
20/01/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
200029 |
20/01/2025 |
RANILSON PEREIRA DE OLIVEIRA |
18.542.1010.2.098 |
5.200,00 |
20/01/2025 |
LOCACAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL. |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA |
200053 |
20/01/2025 |
PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
01.031.0001.2.004 |
6.500,00 |
20/01/2025 |
Prestação de serviço de manutenção do equipamentos de áudio do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 1 |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA |
200059 |
20/01/2025 |
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS |
01.031.0001.2.003 |
79.086,69 |
20/01/2025 |
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA |
200056 |
20/01/2025 |
FOPAG - VEREADORES |
01.031.0001.2.001 |
115.830,00 |
20/01/2025 |
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA |
200057 |
20/01/2025 |
FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE |
01.031.0001.2.002 |
9.900,00 |
20/01/2025 |
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA |
200058 |
20/01/2025 |
FOPAG - SERVIDORES CMSA |
01.031.0001.2.003 |
20.542,68 |
20/01/2025 |
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA |
200060 |
20/01/2025 |
SIVALDO CORREA DE AZEVEDO |
01.031.0001.2.001 |
3.000,00 |
20/01/2025 |
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 20/01/2025 e retorno no dia 24/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 002/2025. |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA |
170018 |
17/01/2025 |
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA |
01.031.0001.2.004 |
890,00 |
17/01/2025 |
Aquisição de 01 und de PNEUS aro 17 para o veiculo que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 10.270 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
170021 |
17/01/2025 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
18.542.1010.2.098 |
2.000,00 |
17/01/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA EM RADIO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |