Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Credor
|
Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1680033 |
17/06/2025 |
NEW VISION SAUDE LTDA |
10.122.0025.2.123 |
278.292,00 |
17/06/2025 |
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL , MEDICO CIRURGIÃO, DIRETOR CLINICO, DIRETOR DE AGENCIA TRANSFUSIONAL,MEDICO AUDITOR , ULTRASSONOGRAFIA E UROLOGIA) PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1680032 |
17/06/2025 |
NEW VISION SAUDE LTDA |
10.122.0025.2.122 |
16.744,30 |
17/06/2025 |
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTO POSTO DE SAUDE IRMÃ RENEE DELORME. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1680030 |
17/06/2025 |
NEW VISION SAUDE LTDA |
10.122.0025.2.122 |
21.669,10 |
17/06/2025 |
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTO POSTO DE SAUDE ESF SANTANA CONCEIÇÃO PULGAS |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1680029 |
17/06/2025 |
NEW VISION SAUDE LTDA |
10.301.0212.2.144 |
21.669,10 |
17/06/2025 |
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL) PARA ATENDIMENTO NO CAPS. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1680027 |
17/06/2025 |
NEW VISION SAUDE LTDA |
10.301.0212.2.144 |
9.666,67 |
17/06/2025 |
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (PSIQUIATRA) PARA ATENDIMENTO NO CAPS. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1680074 |
17/06/2025 |
FABIO CASSIO DE BARROS |
10.122.0025.2.123 |
1.077,50 |
17/06/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE BELEM - PA, CONFORME PORTARIA N. 901/2025 EM ANEXO. |
|
FUNDEB |
1680038 |
17/06/2025 |
HANDEL AGUIAR DE OLIVEIRA |
12.361.0401.2.103 |
2.155,00 |
17/06/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO OFERECIDAS PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº67/2025. |
|
FUNDEB |
1680036 |
17/06/2025 |
NIVALDA GOMES VELOSO SOARES |
12.361.0401.2.103 |
2.155,00 |
17/06/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM -PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO OFERECIDAS PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº66/2025. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1680077 |
17/06/2025 |
RENATO MENESES CARVALHO |
12.122.0037.2.192 |
3.819,91 |
17/06/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1680060 |
17/06/2025 |
BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS |
10.301.1004.2.150 |
184,41 |
17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1680052 |
17/06/2025 |
CARPEGIANE QUEIROZ SERVIÇOS LTDA |
08.244.0026.2.174 |
5.001,00 |
17/06/2025 |
LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
1680026 |
17/06/2025 |
A MACEDO DA SILVA COMERCIO LTDA |
18.542.0643.2.033 |
1.186,00 |
17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
|
FUNDEB |
1680025 |
17/06/2025 |
C. E. P. AIRES LTDA |
12.361.0401.2.103 |
13.911,10 |
17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES. |
|
FUNDEB |
1680024 |
17/06/2025 |
C. E. P. AIRES LTDA |
12.361.0401.2.103 |
17.211,26 |
17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES. |
|
FUNDEB |
1680023 |
17/06/2025 |
C. E. P. AIRES LTDA |
12.361.0401.2.103 |
16.663,00 |
17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1680050 |
17/06/2025 |
C. E. P. AIRES LTDA |
18.542.1010.2.098 |
2.774,00 |
17/06/2025 |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
|
FUNDEB |
1680022 |
17/06/2025 |
C. E. P. AIRES LTDA |
12.361.0401.2.103 |
13.470,20 |
17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1680058 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
250,00 |
17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1680061 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
250,07 |
17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1680063 |
17/06/2025 |
J. & M. SERVICOS E COMERCIO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
138,61 |
17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. |