Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Credor
|
Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
230004 |
23/01/2025 |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
18.542.1010.2.098 |
1.616,46 |
23/01/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
230003 |
23/01/2025 |
FABIO CASSIO DE BARROS |
10.122.0025.2.123 |
132,00 |
23/01/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000071 EM ANEXO. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
230002 |
23/01/2025 |
ELIAS DA SILVA MACEDO |
10.122.0025.2.123 |
264,00 |
23/01/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/00070 ANEXO. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
230001 |
23/01/2025 |
ISRAEL RESPLANDES SILVA |
10.301.1004.2.150 |
132,00 |
23/01/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA N.2025/00069 EM ANEXO. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA |
220036 |
22/01/2025 |
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A |
01.031.0001.2.004 |
81,00 |
22/01/2025 |
Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo. |
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |
220035 |
22/01/2025 |
LUCAS PINTO E SILVA |
09.272.1003.2.245 |
150,00 |
22/01/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO FORRO CONFORME NOTA FISCAL 5 ANEXA. |
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PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
220034 |
22/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
48,00 |
22/01/2025 |
TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
220033 |
22/01/2025 |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
12.122.0037.2.192 |
3.125,87 |
22/01/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, CONFORME CONTA CONTRATO Nº15879513, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
220032 |
22/01/2025 |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
288,05 |
22/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
220030 |
22/01/2025 |
ANA FLAVIA GOMES LIMA |
10.303.0210.2.151 |
537,63 |
22/01/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
220031 |
22/01/2025 |
ANA PAULA DA SILVA |
10.303.0210.2.151 |
331,77 |
22/01/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
220029 |
22/01/2025 |
JESSICA FEITOSA CAMARGO |
10.303.0210.2.151 |
377,77 |
22/01/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
220028 |
22/01/2025 |
ANTONY KAUE GIANONE DE ALBUQUERQUE |
10.303.0210.2.151 |
217,35 |
22/01/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
220026 |
22/01/2025 |
POSTO MILENA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
160,01 |
22/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
220025 |
22/01/2025 |
E R PIMENTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
18.542.1010.2.098 |
2.000,00 |
22/01/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E SOLDA EM MAQUINAS A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE. |
|
FUNDEB |
220024 |
22/01/2025 |
L. G. DE AGUIAR PAPELARIA |
12.361.0401.2.103 |
9.925,00 |
22/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DE FANFARRAS DE UNIDADES ESCOLARES. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
220023 |
22/01/2025 |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
248,06 |
22/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
220022 |
22/01/2025 |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
17.452.0507.2.057 |
40.000,00 |
22/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
220021 |
22/01/2025 |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
15.451.0502.1.017 |
40.000,00 |
22/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
220020 |
22/01/2025 |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
26.782.0734.2.068 |
50.000,00 |
22/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |