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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 830002 24/03/2025 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0715.2.016 194,60 24/03/2025 REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10933158 ENVIADO EM 24/03/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 830003 24/03/2025 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0715.2.016 194,60 24/03/2025 REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10933189 ENVIADO EM 24/03/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 830001 24/03/2025 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0715.2.016 233,52 24/03/2025 REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10933170 ENVIADO EM 24/03/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800018 21/03/2025 AUTO PEÇAS AGUIAR LTDA 10.301.1004.2.150 800,00 21/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 800017 21/03/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 5.624,99 21/03/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 800016 21/03/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 4.101,50 21/03/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800012 21/03/2025 GELCIMAR RODRIGUES DA ROCHA 10.303.0210.2.151 274,85 21/03/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800010 21/03/2025 CHARLANA PEREIRA BRITO 10.122.0025.2.123 132,00 21/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000423 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800009 21/03/2025 FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 132,00 21/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00422 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800006 21/03/2025 CLAUDIO CORTES BRITO 10.122.0025.2.123 264,00 21/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/000419 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800005 21/03/2025 JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.122.0025.2.123 264,00 21/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000418 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 800004 21/03/2025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18.542.1010.2.098 2.488,36 21/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARCO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800003 21/03/2025 LILIA SILVA DE SOUZA 10.303.0210.2.151 159,85 21/03/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO.
FUNDEB 800002 21/03/2025 LUANA DA SILVA DE JESUS 12.365.0450.2.109 429,31 21/03/2025 RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO NO MES DE MARÇO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800001 21/03/2025 ELIANA ALVES DA SILVA 10.122.0025.2.120 264,00 21/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000417 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 790014 20/03/2025 52.725.064 PAULO RICARDO SOUZA 18.542.1010.2.098 775,00 20/03/2025 AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO DIA DA MULHER PARA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 790013 20/03/2025 AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME 18.542.1010.2.098 2.500,00 20/03/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 790012 20/03/2025 IZABEL DE SOUZA FRANCA COSTA 10.303.0210.2.151 388,70 20/03/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 790011 20/03/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0026.2.174 451,88 20/03/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21127.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 790010 20/03/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0026.2.172 2.712,95 20/03/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21128.