Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Credor
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Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
980002 |
08/04/2025 |
JOSE CARLOS ABREU DA SILVA |
18.542.1010.2.098 |
1.640,00 |
08/04/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA E REUNIÃO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE , CONFORME PORTARIA Nº169/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
980001 |
08/04/2025 |
CLEITON DA LUZ CARVELLI |
18.542.1010.2.098 |
2.280,00 |
08/04/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA E REUNIÃO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE , CONFORME PORTARIA Nº168/2025. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA |
980042 |
08/04/2025 |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
01.031.0038.1.002 |
308.900,00 |
08/04/2025 |
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
980043 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO COMAXIN LTDA |
10.301.1004.2.150 |
228,27 |
08/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
980044 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
260,05 |
08/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
980045 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
260,05 |
08/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
980046 |
08/04/2025 |
POSTO DU FIGUEIREDO EIRELE-ME |
10.301.1004.2.150 |
200,00 |
08/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |
980047 |
08/04/2025 |
L D DE SOUZA PAPELARIA |
09.272.1003.2.245 |
1.015,50 |
08/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 5669 ANEXA. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
980048 |
08/04/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
109,13 |
08/04/2025 |
TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. |
|
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE |
980049 |
08/04/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
08.243.0131.2.190 |
0,35 |
08/04/2025 |
TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
980050 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
290,55 |
08/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
970060 |
07/04/2025 |
PHARMATIVA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
10.301.1004.2.150 |
18.765,10 |
07/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL odontologico DESTINADOS AO FUNDO MUN DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
970058 |
07/04/2025 |
PHARMATIVA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.031,50 |
07/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUN DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
970059 |
07/04/2025 |
PHARMATIVA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
10.301.1004.2.150 |
25,00 |
07/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
970056 |
07/04/2025 |
PHARMATIVA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
10.301.1004.2.150 |
324,00 |
07/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUN DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
970057 |
07/04/2025 |
PHARMATIVA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
10.301.1004.2.150 |
1.867,50 |
07/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO FUNDO MUN DE SAUDE. |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
970055 |
07/04/2025 |
MARGARIDA MARIA RODRIGUES CATRINI |
10.303.0210.2.151 |
819,95 |
07/04/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |
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PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
970054 |
07/04/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
26.122.0037.2.063 |
870,00 |
07/04/2025 |
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
970053 |
07/04/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
04.122.0037.2.076 |
580,00 |
07/04/2025 |
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
970052 |
07/04/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
04.122.0017.2.007 |
435,00 |
07/04/2025 |
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. |