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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500064 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 04.122.0017.2.007 435,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500065 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 04.123.0071.2.025 1.015,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500063 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 04.122.0037.2.076 580,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500060 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 21.122.0037.2.062 2.175,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500061 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 04.122.0730.2.018 290,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500062 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 26.122.0037.2.063 870,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500059 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 20.122.0037.2.034 725,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500058 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 05.122.0037.2.023 870,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500056 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 04.124.0037.2.022 435,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500057 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 15.122.0037.2.054 435,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500055 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 04.122.0017.2.008 725,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500054 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 04.122.0037.2.015 797,50 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500051 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 20.605.0643.2.039 435,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FEIRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500052 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 04.122.0037.2.014 725,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500053 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 04.122.0017.2.009 435,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500049 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 04.123.0071.2.026 362,50 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A TESOURARIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500050 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 18.542.0643.2.033 290,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 500048 19/02/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 15.122.0037.2.072 435,00 19/02/2025 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 500046 19/02/2025 JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI 01.031.0001.2.004 1.050,00 19/02/2025 Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de FEVEREIRO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 500032 19/02/2025 RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA 10.301.1004.2.150 19.946,94 19/02/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.