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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2330118 21/08/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 4.078,22 21/08/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2330119 21/08/2025 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 5.005,78 21/08/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2330120 21/08/2025 G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.122.0025.2.120 691,76 21/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES EM CENTRAIS DE AR PARA MATERNIDADE MUN JOÃO CARLOS F REIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2330121 21/08/2025 G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.122.0025.2.123 3.518,89 21/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES DIVERSAS EM CENTRAIS DE AR PARA O HOSPITAL MUN S F DE ASSIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2330122 21/08/2025 G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.122.0025.2.122 2.612,64 21/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DIVERSAS EM CENTRAL DE AR DE DIVERSOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2330123 21/08/2025 G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.301.0020.2.133 531,34 21/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES DIVERSAS EM CENTRAL DE AR DO PREDIO BASE DA SAMU.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2330124 21/08/2025 RESTAURANTE OURO BRANCO EIRELI 10.301.1004.2.150 2.025,00 21/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2330125 21/08/2025 G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.122.0025.2.122 872,06 21/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DIVERSAS EM CENTRAL DE AR DE DIVERSOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2330126 21/08/2025 EDNA SOUSA 10.303.0210.2.151 274,85 21/08/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2330127 21/08/2025 ANA BEATRIZ FERREIRA DUARTE 10.303.0210.2.151 319,70 21/08/2025 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2330128 21/08/2025 G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 04.123.0071.2.025 3.100,00 21/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2330129 21/08/2025 G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 04.122.0005.2.010 4.480,00 21/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2330130 21/08/2025 G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 04.122.0037.2.012 4.400,00 21/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2330131 21/08/2025 G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 04.122.0037.2.012 4.850,00 21/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2330132 21/08/2025 TAPECARIA SANTANA LTDA 01.031.0001.2.004 1.400,00 21/08/2025 Prestação de serviço de revestimento com carpete do palco do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. Nf. 07
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2330133 21/08/2025 PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 01.031.0001.2.004 6.500,00 21/08/2025 Prestação de serviço de manutenção do Equipamentos de Áudio e Cabeamento do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2330134 21/08/2025 AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 170,00 21/08/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2330135 21/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 1.355,91 21/08/2025 Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência AGOSTO/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2330136 21/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 16.270,80 21/08/2025 Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência AGOSTO/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2330137 21/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.003 2.793,91 21/08/2025 Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência AGOSTO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores Efetivos.