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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760047 17/03/2025 CLAUDIO CORTES BRITO 10.122.0025.2.123 264,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/000386 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760046 17/03/2025 ELIAS DA SILVA MACEDO 10.122.0025.2.123 132,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000385 ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760045 17/03/2025 FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 132,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000384 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760044 17/03/2025 BRUNA DE SOUSA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 264,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000389 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760043 17/03/2025 JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.122.0025.2.123 132,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/00383 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760042 17/03/2025 JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 264,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000388 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760041 17/03/2025 FERNANDA RODOY BOCCHI 10.301.0200.2.139 1.320,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00400 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760040 17/03/2025 JAQUELINE SOARES DOS SANTOS 10.301.0200.2.139 1.320,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA . CONFORME PORTARIA. 2025/00399 EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760039 17/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.141,82 17/03/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS (DIFERENÇA DE SALARIO) REF. FEVEREIRO/2025 HELENA FEITOSA BRITO COELHO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760037 17/03/2025 ANDRE FERREIRA CAMPOS 04.122.0037.2.012 2.280,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONF. PORTARIA 147/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760036 17/03/2025 GENIVAL ALVES DE ARAUJO 04.122.0037.2.012 1.640,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS, PORTARIA Nº 136/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760035 17/03/2025 MARIA ANTONIA SOARES VIEIRA MILHOMEM 04.122.0037.2.012 1.640,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONF. PORTARIA 143/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760034 17/03/2025 SMAYKO NUNES RESPLANDES 04.122.0037.2.012 1.640,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONF. PORTARIA 135/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760033 17/03/2025 IAGO DE SOUZA SANTOS 04.122.0037.2.012 1.640,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 137/2025 EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760032 17/03/2025 DOMAIA FERNANDA MASCARENHAS BRAGA 04.122.0037.2.012 1.640,00 17/03/2025 DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIÁGEM À CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA 148/2025 ANEXA
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760031 17/03/2025 ROSIMEIRE ABREU DE PAULA 04.122.0037.2.012 1.640,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2025 EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760030 17/03/2025 ELIANE SILVA REIS 04.122.0037.2.012 1.640,00 17/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, COM DESTINO À PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA Nº 146/2025 EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760029 17/03/2025 JOSE UGLEDSON DE SOUSA SANTOS 04.122.0037.2.012 1.640,00 17/03/2025 DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS TO, CONF. PORTARIA 139/2025 ANEXA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760028 17/03/2025 WANDERSON OLIVEIRA ALVES 04.122.0037.2.012 1.640,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONF. PORTARIA 144/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760027 17/03/2025 JURANDY SOBRINHO DIAS NASCIMENTO 04.122.0037.2.012 1.640,00 17/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONF. PORTARIA 143/2025.