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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 720046 13/03/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.301.1004.2.150 1.745,85 13/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 720045 13/03/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.301.1004.2.150 1.745,85 13/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS, REF. AO MES DE MARÇO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 720044 13/03/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.122.0025.2.123 1.745,85 13/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 720043 13/03/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.122.0025.2.124 1.745,85 13/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL S F DE ASSIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 720042 13/03/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.122.0025.2.122 3.489,85 13/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 720041 13/03/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.122.0025.2.122 3.489,85 13/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 720040 13/03/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.301.0212.2.144 268,45 13/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 720039 13/03/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.301.0020.2.134 268,45 13/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO CTA, REF. AO MES DE MARCO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 720038 13/03/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.301.0037.2.137 268,45 13/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2025.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 720037 13/03/2025 W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.301.0212.2.144 268,45 13/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS, REF. AO MES DE MARÇO/2025.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 720036 13/03/2025 L B DE AMORIM EIRELI 26.122.0037.2.063 4.300,00 13/03/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 720035 13/03/2025 JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA 18.542.1010.2.098 1.359,00 13/03/2025 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER LASER E TRANSFORMADOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 720034 13/03/2025 JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA 18.542.1010.2.098 300,00 13/03/2025 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA (KIT, TECLADO E MOUSE), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 720033 13/03/2025 IVONETE SOUZA REIS 18.542.1010.2.098 1.060,00 13/03/2025 PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 720032 13/03/2025 OIG COMERCIO PUBLICITARIO LTDA 18.542.1010.2.098 3.000,00 13/03/2025 SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS, ADESIVOS E PLACA EM LONA PARA O CAF (CADASTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 720031 13/03/2025 JOSIANY COSTA 18.542.1010.2.098 530,00 13/03/2025 PALESTRA MINISTRADA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 720030 13/03/2025 ANTONIO SAULO RODRIGUES 18.542.1010.2.098 1.600,00 13/03/2025 PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDEB 720029 13/03/2025 WILIANE LIMA NUNES 12.361.0401.2.103 1.640,00 13/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À PALMAS -TO,TREINAMENTO PRATICO DOS ARTEFATOS E MAPAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES,CONFORME PORTARIA Nº26/2025.
FUNDEB 720028 13/03/2025 HANDEL AGUIAR DE OLIVEIRA 12.361.0401.2.103 2.050,00 13/03/2025 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS -TO,PARA TREINAMENTO PRATICO DOS ARTEFATOS E MAPAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES,CONFORME PORTARIA Nº24/2025.
FUNDEB 720026 13/03/2025 ELIAS BARBOSA TELES 12.361.0401.2.103 2.050,00 13/03/2025 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TREINAMENTO PRATICO DOS ARTEFATOS E MAPAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES,CONFORME PORTARIA Nº23/2025.