Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Credor
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Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
720046 |
13/03/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
10.301.1004.2.150 |
1.745,85 |
13/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
720045 |
13/03/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
10.301.1004.2.150 |
1.745,85 |
13/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS, REF. AO MES DE MARÇO/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
720044 |
13/03/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
10.122.0025.2.123 |
1.745,85 |
13/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
720043 |
13/03/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
10.122.0025.2.124 |
1.745,85 |
13/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL S F DE ASSIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
720042 |
13/03/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
10.122.0025.2.122 |
3.489,85 |
13/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
720041 |
13/03/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
10.122.0025.2.122 |
3.489,85 |
13/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
720040 |
13/03/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
10.301.0212.2.144 |
268,45 |
13/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
720039 |
13/03/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
10.301.0020.2.134 |
268,45 |
13/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO CTA, REF. AO MES DE MARCO/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
720038 |
13/03/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
10.301.0037.2.137 |
268,45 |
13/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2025. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
720037 |
13/03/2025 |
W DA SILVA E SANTOS EIRELI |
10.301.0212.2.144 |
268,45 |
13/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS, REF. AO MES DE MARÇO/2025. |
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PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
720036 |
13/03/2025 |
L B DE AMORIM EIRELI |
26.122.0037.2.063 |
4.300,00 |
13/03/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
720035 |
13/03/2025 |
JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA |
18.542.1010.2.098 |
1.359,00 |
13/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER LASER E TRANSFORMADOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
720034 |
13/03/2025 |
JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA |
18.542.1010.2.098 |
300,00 |
13/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA (KIT, TECLADO E MOUSE), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
720033 |
13/03/2025 |
IVONETE SOUZA REIS |
18.542.1010.2.098 |
1.060,00 |
13/03/2025 |
PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
720032 |
13/03/2025 |
OIG COMERCIO PUBLICITARIO LTDA |
18.542.1010.2.098 |
3.000,00 |
13/03/2025 |
SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS, ADESIVOS E PLACA EM LONA PARA O CAF (CADASTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
720031 |
13/03/2025 |
JOSIANY COSTA |
18.542.1010.2.098 |
530,00 |
13/03/2025 |
PALESTRA MINISTRADA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
720030 |
13/03/2025 |
ANTONIO SAULO RODRIGUES |
18.542.1010.2.098 |
1.600,00 |
13/03/2025 |
PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
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FUNDEB |
720029 |
13/03/2025 |
WILIANE LIMA NUNES |
12.361.0401.2.103 |
1.640,00 |
13/03/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À PALMAS -TO,TREINAMENTO PRATICO DOS ARTEFATOS E MAPAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES,CONFORME PORTARIA Nº26/2025. |
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FUNDEB |
720028 |
13/03/2025 |
HANDEL AGUIAR DE OLIVEIRA |
12.361.0401.2.103 |
2.050,00 |
13/03/2025 |
DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS -TO,PARA TREINAMENTO PRATICO DOS ARTEFATOS E MAPAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES,CONFORME PORTARIA Nº24/2025. |
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FUNDEB |
720026 |
13/03/2025 |
ELIAS BARBOSA TELES |
12.361.0401.2.103 |
2.050,00 |
13/03/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TREINAMENTO PRATICO DOS ARTEFATOS E MAPAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES,CONFORME PORTARIA Nº23/2025. |