Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
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Credor
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Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
140010 |
14/01/2025 |
PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA |
18.542.1010.2.098 |
1.749,68 |
14/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
140008 |
14/01/2025 |
PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA |
18.542.1010.2.098 |
3.787,67 |
14/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
140023 |
14/01/2025 |
AUTO POSTO FORTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
10.301.1004.2.150 |
312,02 |
14/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
140022 |
14/01/2025 |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
220,07 |
14/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
140018 |
14/01/2025 |
ANA PAULA DA SILVA |
10.303.0210.2.151 |
274,85 |
14/01/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. |
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FUNDEB |
140006 |
14/01/2025 |
CASA DO ROTEADOR LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.200,00 |
14/01/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. |
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PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
140028 |
14/01/2025 |
IRANEIDE GOMES DA SILVA 7361531500 |
15.122.0037.2.054 |
526,00 |
14/01/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
140012 |
14/01/2025 |
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA |
12.361.0401.2.201 |
64.997,80 |
14/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. |
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FUNDEB |
140011 |
14/01/2025 |
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA |
12.361.0401.2.103 |
64.997,80 |
14/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
140037 |
14/01/2025 |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
25.752.0720.2.058 |
18.859,36 |
14/01/2025 |
TAXA ADM. ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AO MES JANEIRO/2025. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
140036 |
14/01/2025 |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
25.752.0720.2.058 |
128.263,51 |
14/01/2025 |
ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AO MES JANEIRO/2025. |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA |
140026 |
14/01/2025 |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
01.031.0001.2.004 |
322,24 |
14/01/2025 |
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "A" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 113153891 |
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PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
140014 |
14/01/2025 |
JOSE MARINETO FARIAS COSTA |
04.122.0037.2.012 |
410,00 |
14/01/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, CONFORME PORTARIA Nº 0050/2025 EM ANEXO. |
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FUNDEB |
140004 |
14/01/2025 |
R F DIAS EIRELI |
12.361.0401.2.103 |
2.457,50 |
14/01/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE IMPRESSORAS, REPARO EM NOBREAKS, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. |
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FUNDEB |
140003 |
14/01/2025 |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
12.361.0401.2.103 |
27.684,59 |
14/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. |
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FUNDEB |
140002 |
14/01/2025 |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
12.361.0401.2.103 |
27.019,00 |
14/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. |
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FUNDEB |
140007 |
14/01/2025 |
AILTON SANTOS COELHO |
12.361.0401.2.103 |
2.777,00 |
14/01/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS EM GERAL PARA EDUCAÇÃO. |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
140015 |
14/01/2025 |
DORANDES VIEIRA OLIVEIRA |
10.303.0210.2.151 |
148,92 |
14/01/2025 |
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. |
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PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
140013 |
14/01/2025 |
RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRITO |
04.122.0037.2.012 |
1.056,00 |
14/01/2025 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 0049/2025 EM ANEXO. |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
140034 |
14/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
04.123.0071.2.025 |
42,16 |
14/01/2025 |
TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. |