Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870273 28/03/2025 **.183.861/0001-** AUTO POSTO RACA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 169,17 169,17 169,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870271 28/03/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 240,01 240,01 240,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 870272 28/03/2025 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 870270 28/03/2025 **.443.556/0001-** SANTANA NET TECNOLOGIA EIRELI 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 2.097,90 2.097,90 2.097,90
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870269 28/03/2025 ***.937.731-** DAGMAR BARCELOS DA SILVA RODRIGUES 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 870268 28/03/2025 ***.291.602-** ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR 13.122.0037.2.224 3.3.90.36.00.00 3.500,00 3.500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 870267 28/03/2025 ***.013.531-** ALAN KARDEK DA SILVA 13.122.0037.2.224 3.3.90.36.00.00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870266 28/03/2025 ***.962.841-** DIVINO RODRIGUES PEIXOTO 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870265 28/03/2025 ***.298.558-** MAURICIO ALVAREZ 20.122.0037.2.034 3.3.90.36.00.00 3.360,00 3.360,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870264 28/03/2025 ***.950.041-** LEVINO CORREIA DE ARAUJO 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 870260 28/03/2025 **.605.255/0001-** TEC HOUSE LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 870259 28/03/2025 **.468.536/0001-** 59.468.536 LEANDRO GONZALES FERNANDES 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 800,00 800,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 870258 28/03/2025 **.627.256/0001-** L D DA COSTA & CIA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 98,46 98,46 98,46
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870257 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS COMISSIONADOS 26.122.0037.2.063 3.1.90.11.00.00 9.513,35 9.513,35 9.513,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870256 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS 04.123.0071.2.025 3.1.90.04.00.00 27.153,31 27.153,31 27.153,31
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870253 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS 21.122.0037.2.062 3.1.90.04.00.00 22.700,96 22.700,96 22.700,96
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870255 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES COMISSIONADOS 26.122.0037.2.063 3.1.90.11.00.00 816,66 816,66 816,66
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870252 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS 04.122.0037.2.076 3.1.90.11.00.00 11.229,19 11.229,19 11.229,19
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870250 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS 20.122.0037.2.034 3.1.90.04.00.00 20.870,48 20.870,48 20.870,48
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870251 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS 04.123.0071.2.025 3.1.90.11.00.00 40.462,68 40.462,68 40.462,68
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870249 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS 21.122.0037.2.062 3.1.90.11.00.00 37.321,57 37.321,57 37.321,57
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870248 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS 20.122.0037.2.034 3.1.90.11.00.00 69.412,70 69.412,70 69.412,70
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870247 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. 04.122.0037.2.012 3.1.90.04.00.00 166.558,94 166.558,94 166.558,94
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870245 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS 15.122.0037.2.054 3.1.90.11.00.00 39.155,03 39.155,03 39.155,03
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870246 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 293.755,69 293.755,69 293.755,69
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870244 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS 13.122.0037.2.043 3.1.90.11.00.00 44.854,39 44.854,39 44.854,39
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870243 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 7.121,21 7.121,21 7.121,21
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870242 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/NOVA BARREIRA EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 1.930,18 1.930,18 1.930,18
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870241 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS 04.122.0017.2.007 3.1.90.04.00.00 4.076,47 4.076,47 4.076,47
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 870240 28/03/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS 04.122.0730.2.018 3.1.90.11.00.00 18.657,13 18.657,13 18.657,13