Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301044 30/01/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS 10.301.0200.2.139 3.1.90.04.00.00 23.424,79 23.424,79 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301045 30/01/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 3.862,24 3.862,24 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301046 30/01/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 20.344,18 20.344,18 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301047 30/01/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 3.123,72 3.123,72 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301048 30/01/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 3.712,24 3.712,24 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301049 30/01/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.077,48 1.077,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301050 30/01/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 5.926,14 5.926,14 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301051 30/01/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.077,48 1.077,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301052 30/01/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.077,48 1.077,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301053 30/01/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE MUN JOÃO C F REIS - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.616,22 1.616,22 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301054 30/01/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 538,74 538,74 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 290252 29/01/2026 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 141,01 141,01 141,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 290253 29/01/2026 **.118.728/0001-** REDE DE POSTOS MARAJO REDENCAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 290254 29/01/2026 **.143.132/0001-** E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 290250 29/01/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 178,00 178,00 178,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 290251 29/01/2026 **.673.698/0001-** POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 240,01 240,01 240,01
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 290249 29/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 13,08 13,08 13,08
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 290248 29/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 71,37 71,37 71,37
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 290247 29/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 18,00 18,00 18,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 290246 29/01/2026 **.846.181/0001-** ULTRACAR PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.30.00.00 2.778,93 2.778,93 2.778,93
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 290245 29/01/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 290244 29/01/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 290242 29/01/2026 **.600.474/0002-** J L AGRONEGOCIOS EIRELI 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 146,10 146,10 146,10
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 290243 29/01/2026 **.600.474/0002-** J L AGRONEGOCIOS EIRELI 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 228,15 228,15 228,15
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 290241 29/01/2026 **.313.686/0001-** 51.313.686 MARCUS VINICIUS ROCHA RIBEIRO 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 290239 29/01/2026 **.964.935/0001-** CASA DO ROTEADOR LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 1.875,24 1.875,24 1.875,24
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 290240 29/01/2026 **.964.935/0001-** CASA DO ROTEADOR LTDA 04.122.0037.2.012 3.3.90.30.00.00 4.824,76 4.824,76 4.824,76
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 290237 29/01/2026 **.964.935/0001-** CASA DO ROTEADOR LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.30.00.00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 290238 29/01/2026 **.964.935/0001-** CASA DO ROTEADOR LTDA 04.123.0071.2.025 3.3.90.30.00.00 6.199,98 6.199,98 6.199,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 290236 29/01/2026 **.634.005/0001-** CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNOSTICO MAIS SAUDE LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00