Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 900008 31/03/2026 ***.406.112-** IVONETH SOUZA REIS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.108,00 2.108,00 2.108,00
FUNDEB 900005 31/03/2026 ***.447.422-** THIAGO DE PAULA PEREIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.737,00 2.737,00 2.737,00
FUNDEB 900006 31/03/2026 ***.609.292-** CLARA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.737,00 1.737,00 1.737,00
FUNDEB 900004 31/03/2026 ***.509.252-** FRANCISCO ANTONIO DE JESUS DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.740,89 1.740,89 1.740,89
FUNDEB 900003 31/03/2026 ***.409.862-** WEUDYS LUZ SOUZA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.264,00 1.264,00 1.264,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 900002 31/03/2026 ***.291.602-** ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR 18.541.0027.2.248 3.3.90.36.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 900001 31/03/2026 ***.218.631-** ADALCINO LOPES RUDUVALHO 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FUNDEB 890121 30/03/2026 ***.004.802-** IRENE DE JESUS CORREA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.116,00 2.116,00 2.116,00
FUNDEB 890120 30/03/2026 ***.627.671-** JOSE ROCHA DE OLIVEIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 790,00 790,00 790,00
FUNDEB 890119 30/03/2026 ***.134.852-** FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDEB 890118 30/03/2026 ***.611.051-** CAROLINE COSTA MOREIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
FUNDEB 890117 30/03/2026 ***.072.032-** LAURI ALVES CRUZ 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.980,00 2.980,00 2.980,00
FUNDEB 890116 30/03/2026 ***.807.162-** PAULO MARINHO DE RESENDE 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.422,00 2.422,00 2.422,00
FUNDEB 890115 30/03/2026 ***.761.992-** FABIANA BANDEIRA OLIVEIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.106,00 2.106,00 2.106,00
FUNDEB 890114 30/03/2026 ***.171.041-** EDILSON LUCENA BARROS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.654,00 2.654,00 2.654,00
FUNDEB 890113 30/03/2026 ***.411.592-** GERLAN SIQUEIRA DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 528,00 528,00 528,00
FUNDEB 890112 30/03/2026 ***.131.383-** ANTONIO DA SILVA JUNIOR 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.635,00 2.635,00 2.635,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 890111 30/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 344,16 344,16 344,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 890110 30/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 890109 30/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,08 100,08 100,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 890108 30/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 890107 30/03/2026 **.966.240/0004-** CONRAD PIAS E CIA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 315,00 315,00 315,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 890106 30/03/2026 **.183.861/0001-** AUTO POSTO RACA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 890105 30/03/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS 04.122.0730.2.018 3.3.90.08.00.00 135,08 135,08 135,08
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 890104 30/03/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS 04.122.0730.2.018 3.1.90.11.00.00 12.703,55 12.703,55 12.703,55
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 890103 30/03/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS 04.124.0037.2.022 3.1.90.11.00.00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 890102 30/03/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS 04.124.0037.2.022 3.1.90.11.00.00 2.668,74 2.668,74 2.668,74
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 890101 30/03/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS CEDIDOS 26.122.0037.2.063 3.1.90.11.00.00 3.570,55 3.570,55 3.570,55
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 890100 30/03/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS 26.122.0037.2.063 3.1.90.11.00.00 58.427,81 58.427,81 58.427,81
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 890099 30/03/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS 21.122.0037.2.062 3.1.90.04.00.00 33.929,22 33.929,22 33.929,22