Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410965 29/08/2025 ***.193.242-** GERVAIS RODRIGUES DE SOUSA 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 2.250,00 2.250,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410966 29/08/2025 ***.641.251-** FABIO PEREIRA SANTOS 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 2.106,00 2.106,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410967 29/08/2025 ***.557.021-** PAIVA MIRANDA SOUSA 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 2.317,00 2.317,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410969 29/08/2025 ***.826.171-** RHAYRAN RODRIGUES DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 2.664,00 2.664,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2410970 29/08/2025 **.832.977/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09.272.1003.2.245 3.1.90.13.00.00 4.180,79 4.180,79 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2410971 29/08/2025 **.048.256/0001-** DTUDO MASSA'S LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 353,00 353,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410972 29/08/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,42 250,42 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410973 29/08/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410974 29/08/2025 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 463,35 463,35 463,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410975 29/08/2025 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 15.520,58 15.520,58 15.520,58
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410976 29/08/2025 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 107,81 107,81 107,81
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410977 29/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 210,51 210,51 210,51
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410978 29/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 90,25 90,25 90,25
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410979 29/08/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS 04.124.0037.2.022 3.1.90.11.00.00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2400001 28/08/2025 **.629.189/0001-** R F DIAS EIRELI 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 2.205,00 2.205,00 2.205,00
FUNDEB 2400002 28/08/2025 ***.974.762-** MAIKO JULLIEN ROCHA DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.260,00 3.260,00 0,00
FUNDEB 2400003 28/08/2025 ***.369.362-** KARINA SOUSA BOTELHO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.260,00 3.260,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 2400004 28/08/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS 08.243.0131.2.190 3.1.90.11.00.00 10.576,19 10.576,19 0,00
FUNDEB 2400005 28/08/2025 ***.176.492-** JALISSON FONSECA RIBEIRO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.260,00 3.260,00 0,00
FUNDEB 2400006 28/08/2025 ***.730.242-** LUIZ OTAVIO DE SA COUTINHO PARREIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.260,00 3.260,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 2400007 28/08/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS 08.243.0131.2.190 3.1.90.04.00.00 11.759,76 11.759,76 0,00
FUNDEB 2400008 28/08/2025 ***.037.842-** REDLEY GONCALVES DE MELO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.800,00 3.800,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 2400009 28/08/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 08.244.0011.2.191 3.1.90.11.00.00 9.496,18 9.496,18 0,00
FUNDEB 2400010 28/08/2025 ***.542.541-** THAIS CRISTINA LOPES DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00
FUNDEB 2400011 28/08/2025 ***.826.171-** RHAYRAN RODRIGUES DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.162,00 3.162,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 2400012 28/08/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS 08.244.0011.2.191 3.1.90.04.00.00 17.296,95 17.296,95 0,00
FUNDEB 2400013 28/08/2025 ***.903.682-** DANIEL RIBEIRO MUNIZ 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.070,00 1.070,00 0,00
FUNDEB 2400014 28/08/2025 ***.247.342-** JOAO PAULO DE JESUS MELO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.260,00 3.260,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2400015 28/08/2025 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 11.000,00 11.000,00 0,00
FUNDEB 2400016 28/08/2025 ***.434.732-** DIVINO NUNES DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.260,00 3.260,00 0,00