Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200682 30/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS 10.301.0200.2.139 3.1.90.04.00.00 14.597,87 14.597,87 14.597,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200683 30/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 3.505,79 3.505,79 3.505,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200684 30/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 3.655,79 3.655,79 3.655,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200685 30/04/2025 ***.941.602-** PABLICIA SANTOS DE SOUZA 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 3.129,60 3.129,60 3.129,60
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200686 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS 04.123.0071.2.025 3.1.90.11.00.00 50.960,89 50.960,89 50.960,89
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200688 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO 04.123.0071.2.025 3.1.90.11.00.00 14.023,07 14.023,07 14.023,07
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200689 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO 04.123.0071.2.025 3.1.90.11.00.00 6.072,00 6.072,00 6.072,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200690 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO 15.122.0037.2.054 3.1.90.11.00.00 11.243,43 11.243,43 11.243,43
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200691 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS 15.122.0037.2.054 3.1.90.11.00.00 8.036,00 8.036,00 8.036,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200692 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS COMISSIONADOS 21.122.0037.2.062 3.1.90.11.00.00 8.264,23 8.264,23 8.264,23
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200693 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS COMISSIONADOS 21.122.0037.2.062 3.1.90.11.00.00 8.735,77 8.735,77 8.735,77
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200694 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS 20.122.0037.2.034 3.1.90.11.00.00 8.317,52 8.317,52 8.317,52
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200695 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS 20.122.0037.2.034 3.1.90.11.00.00 5.682,48 5.682,48 5.682,48
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200696 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS 04.122.0037.2.076 3.1.90.11.00.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200697 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS 04.122.0017.2.007 3.1.90.11.00.00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200698 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS 04.122.0017.2.007 3.1.90.11.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200699 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS 15.122.0037.2.072 3.1.90.11.00.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200700 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS COMISSIONADOS 26.122.0037.2.063 3.1.90.11.00.00 11.513,35 11.513,35 11.513,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200701 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES COMISSIONADOS 26.122.0037.2.063 3.1.90.11.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200703 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS 13.122.0037.2.043 3.1.90.11.00.00 44.400,35 44.400,35 44.400,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200704 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS 13.122.0037.2.043 3.1.90.11.00.00 3.018,00 3.018,00 3.018,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200705 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS 04.122.0017.2.007 3.1.90.04.00.00 4.076,47 4.076,47 4.076,47
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200706 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS 04.122.0017.2.007 3.1.90.11.00.00 27.887,00 27.887,00 27.887,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200707 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/NOVA BARREIRA EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 1.930,18 1.930,18 1.930,18
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200708 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 8.819,38 8.819,38 8.819,38
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200709 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS 04.123.0071.2.025 3.1.90.04.00.00 31.864,31 31.864,31 31.864,31
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200710 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS 15.122.0037.2.054 3.1.90.11.00.00 42.435,55 42.435,55 42.435,55
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200711 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS 04.122.0037.2.076 3.1.90.11.00.00 11.229,19 11.229,19 11.229,19
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200712 30/04/2025 ***.010.122-** MARGARETH MACHADO DE ABREU 15.122.0037.2.054 3.3.90.36.00.00 3.274,20 3.274,20 3.274,20
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200713 30/04/2025 ***.798.221-** MARIA HELENA DE OLIVEIRA 15.122.0037.2.054 3.3.90.36.00.00 3.274,20 3.274,20 3.274,20