Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 530012 22/02/2024 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70% 12.365.0450.2.109 3.1.90.11.00.00 257.844,63 257.844,63 0,00
FUNDEB 530011 22/02/2024 ***.035.232-** WLYSSES DA SILVA DIAS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.900,00 2.900,00 0,00
FUNDEB 530010 22/02/2024 ***.895.582-** ANNA ELLEN OLIVEIRA AGUIAR 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.108,00 2.108,00 0,00
FUNDEB 530009 22/02/2024 ***.513.142-** ANA PLICIA BARBOSA SANTANA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.160,00 1.160,00 0,00
FUNDEB 530008 22/02/2024 ***.930.862-** MATHEUS DE SOUZA DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.160,00 1.160,00 0,00
FUNDEB 530007 22/02/2024 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.3.90.08.00.00 119,64 119,64 0,00
FUNDEB 530006 22/02/2024 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.513.431,10 1.513.431,10 0,00
FUNDEB 530005 22/02/2024 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - CONTRATADOS 70% 12.367.0468.2.118 3.1.90.04.00.00 17.956,32 17.956,32 0,00
FUNDEB 530004 22/02/2024 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA- CONTRATO 12.366.0401.2.116 3.1.90.04.00.00 79.312,85 79.312,85 0,00
FUNDEB 530003 22/02/2024 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATADOS 70% 12.365.0450.2.114 3.1.90.04.00.00 316.121,67 316.121,67 0,00
FUNDEB 530002 22/02/2024 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% 12.365.0450.2.109 3.3.90.08.00.00 179,46 179,46 0,00
FUNDEB 530001 22/02/2024 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 537.632,08 537.632,08 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 530079 22/02/2024 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 130,00 130,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 530080 22/02/2024 **.676.643/0001-** OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 329,00 329,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520037 21/02/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0024.2.136 3.3.90.30.00.00 5.576,00 5.576,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520038 21/02/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 5.051,20 5.051,20 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520036 21/02/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0245.2.149 3.3.90.30.00.00 5.090,06 5.090,06 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520035 21/02/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.304.0037.2.153 3.3.90.30.00.00 6.022,08 6.022,08 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520034 21/02/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 4.837,15 4.837,15 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520033 21/02/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 6.002,40 6.002,40 0,00