Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2440093 01/09/2025 ***.654.283-** RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2440094 01/09/2025 ***.330.662-** ALEXANDRE MEDEIROS DE ARAUJO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2440095 01/09/2025 ***.728.302-** EDSON DA SILVA RODRIGUES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 114,42 114,42 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2440096 01/09/2025 ***.736.403-** MARIA ERCILIA DE BRITO NASCIMENTO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 227,70 227,70 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2440097 01/09/2025 ***.935.273-** JOSILENE MENDES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2440098 01/09/2025 ***.834.912-** ANTONIO DIVINO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2440099 01/09/2025 **.635.859/0001-** KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2440100 01/09/2025 ***.427.302-** LEANDRO ARAÚJO DE SOUZA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2440101 01/09/2025 ***.427.552-** EDUARDO ARAUJO DE SOUZA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00
FUNDEB 2440102 01/09/2025 ***.415.702-** ROGERIO DA COSTA MONTEL 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.371,76 3.371,76 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2440104 01/09/2025 **.584.405/0001-** A MACEDO DA SILVA COMERCIO LTDA 04.122.0037.2.012 3.3.90.30.00.00 1.400,00 1.400,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2440105 01/09/2025 **.584.405/0001-** A MACEDO DA SILVA COMERCIO LTDA 21.122.0037.2.062 3.3.90.30.00.00 1.750,00 1.750,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2440109 01/09/2025 **.584.405/0001-** A MACEDO DA SILVA COMERCIO LTDA 04.122.0037.2.012 3.3.90.30.00.00 80,00 80,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2440112 01/09/2025 **.584.405/0001-** A MACEDO DA SILVA COMERCIO LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.30.00.00 900,00 900,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2440119 01/09/2025 **.338.431/0001-** HOTEL JUSTHOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.180,00 1.180,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2440120 01/09/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 280,04 280,04 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2440121 01/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 5.000,04 5.000,04 5.000,04
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2440122 01/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 5.001,98 5.001,98 5.001,98
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2440123 01/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 15.007,54 15.007,54 15.007,54
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2440124 01/09/2025 **.862.536/0001-** COSTA RICA COFFEE BAKERY LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410001 29/08/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES COMISSIONADOS 26.122.0037.2.063 3.1.90.11.00.00 6.072,00 6.072,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410002 29/08/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS 15.122.0037.2.054 3.1.90.11.00.00 8.036,00 8.036,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410003 29/08/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS 13.122.0037.2.043 3.1.90.11.00.00 36.188,04 36.188,04 36.188,04
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2410004 29/08/2025 ***.218.631-** ADALCINO LOPES RUDUVALHO 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410005 29/08/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS 13.122.0037.2.043 3.1.90.11.00.00 3.018,00 3.018,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410006 29/08/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS 21.122.0037.2.062 3.1.90.11.00.00 41.435,54 41.435,54 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2410007 29/08/2025 ***.177.551-** ALEX GORCK 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 6.500,00 6.500,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410008 29/08/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS 04.122.0017.2.007 3.1.90.04.00.00 4.076,47 4.076,47 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410009 29/08/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS 04.122.0017.2.007 3.1.90.11.00.00 35.608,00 35.608,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410010 29/08/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS 26.122.0037.2.063 3.1.90.11.00.00 53.720,41 53.720,41 0,00