Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1490209 29/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS 20.122.0037.2.034 3.1.90.11.00.00 3.018,00 3.018,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1490208 29/05/2026 **.402.931/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS 13.122.0037.2.224 3.1.90.11.00.00 11.000,00 11.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1490207 29/05/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO 12.122.0037.2.192 3.1.90.11.00.00 11.941,49 11.941,49 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1490206 29/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS 20.122.0037.2.034 3.1.90.04.00.00 18.268,95 18.268,95 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1490205 29/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS 20.122.0037.2.034 3.1.90.11.00.00 101.662,05 101.662,05 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1490204 29/05/2026 **.402.931/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA/ EFETIVO 13.122.0037.2.224 3.1.90.11.00.00 4.164,96 4.164,96 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1490202 29/05/2026 **.402.931/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA/EFETIVOS CEDIDOS 13.122.0037.2.224 3.1.90.11.00.00 1.621,00 1.621,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490201 29/05/2026 **.790.468/0001-** DISTRIBUIDORA DE PECAS LIDERANCA AUTO PARTS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 15.000,00 15.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490200 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 6.524,48 6.524,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490199 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 3.637,24 3.637,24 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490198 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS 10.301.0200.2.139 3.1.90.04.00.00 20.826,72 20.826,72 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490197 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS 10.301.0020.2.130 3.1.90.04.00.00 7.848,04 7.848,04 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490196 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 8.099,48 8.099,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490195 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 17.880,17 17.880,17 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490194 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 7.499,48 7.499,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490193 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 3.112,24 3.112,24 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490192 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL - CONTRATADOS 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 6.824,48 6.824,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490191 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE ESF PEDRO F.FILHO - CONTRATADO 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 3.412,24 3.412,24 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490190 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO 10.301.0020.2.133 3.1.90.04.00.00 3.760,62 3.760,62 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490189 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M S F DE ASSIS - CONTRATADO 10.122.0025.2.120 3.1.90.04.00.00 33.305,67 33.305,67 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490188 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADO 10.301.1004.2.150 3.1.90.04.00.00 11.083,48 11.083,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490187 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.04.00.00 102.055,68 102.055,68 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490186 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS 10.122.0025.2.123 3.1.90.04.00.00 138.487,17 138.487,17 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490184 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO CONTRATADOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.04.00.00 12.015,27 12.015,27 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490185 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.04.00.00 2.305,36 2.305,36 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490183 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 3.123,72 3.123,72 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490182 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 20.234,41 20.234,41 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490181 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0200.2.139 3.1.90.11.00.00 16.629,45 16.629,45 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490180 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 10.301.0020.2.134 3.1.90.11.00.00 42.033,46 42.033,46 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1490179 29/05/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA 10.301.0020.2.130 3.1.90.11.00.00 38.202,53 38.202,53 0,00