Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410165 29/08/2025 ***.455.538-** MARIA DE LOURDES DA SILVA 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.518,00 1.518,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410166 29/08/2025 ***.345.003-** MAGDIANE SILVA SANTOS 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.518,00 1.518,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410167 29/08/2025 ***.064.762-** LUCAS PEREIRA DA SILVA 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 2.317,50 2.317,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410168 29/08/2025 ***.788.333-** LUIZ GUILHERME DA SILVA TEIXEIRA 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.369,00 1.369,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410169 29/08/2025 ***.847.691-** LINDOMAR JOSE DE AVILA 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 2.307,85 2.307,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410170 29/08/2025 ***.473.241-** LAERCIO MARQUES DE LIMA MONTEIRO 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.897,50 1.897,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410171 29/08/2025 ***.254.052-** JOSE SILVA DE CARVALHO 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.897,50 1.897,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410172 29/08/2025 ***.159.522-** JUCIMARA VITALLI 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.518,00 1.518,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410173 29/08/2025 ***.338.132-** JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITÃO 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 2.107,50 2.107,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410174 29/08/2025 ***.393.412-** JOSE RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 2.107,50 2.107,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410175 29/08/2025 ***.129.382-** JOSE CASSIO DA SILVA 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.897,50 1.897,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410176 29/08/2025 ***.555.781-** JOICE RAIANE FERREIRA BRANDAO 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 2.106,00 2.106,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410177 29/08/2025 ***.562.092-** JOCIANE DE LIMA SILVA 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.518,00 1.518,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410178 29/08/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ESF. DR. EDSON MIGLIOLI - CONTRATADOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 538,74 538,74 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410180 29/08/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF PEDRO F. FILHO - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 538,74 538,74 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410181 29/08/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SÃO JOSE - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 538,74 538,74 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410182 29/08/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.077,48 1.077,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410183 29/08/2025 ***.708.772-** JACIARA BORGES MACIEL 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.677,93 1.677,93 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410184 29/08/2025 ***.993.361-** IRANI ALVES DOS SANTOS 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 2.106,00 2.106,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410185 29/08/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.077,48 1.077,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410186 29/08/2025 ***.810.992-** HELDEMARCOS DA SILVA SANTOS 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.897,50 1.897,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410187 29/08/2025 ***.700.502-** GABRIELLA REIS SILVA 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 4.488,74 4.488,74 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2410188 29/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 10.007,66 10.007,66 10.007,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410189 29/08/2025 ***.581.402-** ERNESTO TAVARES AMOEDO 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 2.106,00 2.106,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410190 29/08/2025 ***.000.091-** ERASMO CASTRO DE AGUIAR 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.897,50 1.897,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410191 29/08/2025 ***.872.501-** DLAINE DE ALMEIDA SOUTO 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.518,00 1.518,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410192 29/08/2025 ***.236.852-** CLEIBSON PEDRO DA SILVA 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 3.521,00 3.521,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410193 29/08/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 538,74 538,74 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410194 29/08/2025 ***.733.902-** CAROLINY LIMA SILVA CRUZ 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.518,00 1.518,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2410195 29/08/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 538,74 538,74 0,00