| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1200613 | 30/04/2025 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.11.00.00 | 6.740,19 | 6.740,19 | 6.740,19 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200614 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. WAGNER P. DA SILVA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.773,42 | 1.773,42 | 1.773,42 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1200615 | 30/04/2025 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.04.00.00 | 13.361,78 | 13.361,78 | 13.361,78 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200616 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200617 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR ANTONIO PORTUGAL - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200618 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. THEREZINHA ABREU VITA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1200619 | 30/04/2025 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 08.244.0011.2.191 | 3.1.90.11.00.00 | 10.335,51 | 10.335,51 | 10.335,51 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200620 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. SÃO JOSÉ - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.522,12 | 1.522,12 | 1.522,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200621 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. VILA MANDI - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1200622 | 30/04/2025 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - MEMBROS | 08.244.0011.2.191 | 3.1.90.04.00.00 | 18.890,85 | 18.890,85 | 18.890,85 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200623 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - EFETIVOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200624 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.371,79 | 2.371,79 | 2.371,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200625 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.522,12 | 1.522,12 | 1.522,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200626 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1200627 | 30/04/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200628 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CAPS - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1200629 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 27.721,57 | 27.721,57 | 27.721,57 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200630 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.504,60 | 1.504,60 | 1.504,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200631 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL M S F DE ASSIS - EFETIVO | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 16.072,63 | 16.072,63 | 16.072,63 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1200632 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 19.484,82 | 19.484,82 | 19.484,82 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200633 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SEC. SAUDE - SEMUS - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 5.033,57 | 5.033,57 | 5.033,57 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1200634 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERM. PARA IDOSOS - COMISSI | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200635 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 5.327,42 | 5.327,42 | 5.327,42 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200636 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200637 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1200638 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 33.093,64 | 33.093,64 | 33.093,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200639 | 30/04/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.522,12 | 1.522,12 | 1.522,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1200641 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 6.306,73 | 6.306,73 | 6.306,73 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1200644 | 30/04/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 16.311,46 | 16.311,46 | 16.311,46 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1200646 | 30/04/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 2.207,99 | 2.207,99 | 2.207,99 |