Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200875 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 8.907,55 8.907,55 8.907,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200876 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 17.880,17 17.880,17 17.880,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200877 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10.304.0202.2.154 3.1.90.11.00.00 695.378,92 695.378,92 695.378,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200878 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO 10.304.0202.2.154 3.1.90.04.00.00 16.858,40 16.858,40 16.858,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200879 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 6.985,06 6.985,06 6.985,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200880 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 8.249,48 8.249,48 8.249,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200881 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA 10.301.0020.2.130 3.1.90.11.00.00 38.202,53 38.202,53 38.202,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200882 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS 10.301.0020.2.130 3.1.90.04.00.00 7.848,04 7.848,04 7.848,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200883 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 10.301.0020.2.134 3.1.90.11.00.00 52.759,45 52.759,45 52.759,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200884 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0200.2.139 3.1.90.11.00.00 17.696,95 17.696,95 17.696,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200885 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS 10.301.0200.2.139 3.1.90.04.00.00 20.826,72 20.826,72 20.826,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200886 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 4.237,24 4.237,24 4.237,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200887 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 20.234,41 20.234,41 20.234,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200888 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 4.164,96 4.164,96 4.164,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200889 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 6.524,48 6.524,48 6.524,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200890 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 10.304.0037.2.153 3.1.90.11.00.00 30.898,79 30.898,79 30.898,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200891 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS 10.304.0037.2.153 3.1.90.11.00.00 81.615,79 81.615,79 81.615,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200892 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - CONTRATADOS 10.304.0037.2.153 3.1.90.04.00.00 3.890,40 3.890,40 3.890,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200893 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.304.0037.2.153 3.1.90.11.00.00 10.922,76 10.922,76 10.922,76
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200894 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 776,30 776,30 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200895 30/04/2026 ***.826.722-** EVYLEM VITORIA RAMOS MARTINS 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 2.106,00 2.106,00 2.106,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200896 30/04/2026 ***.293.562-** ANDRE DOS SANTOS GIANONE JUNIOR 21.122.0037.2.062 3.3.90.36.00.00 1.611,00 1.611,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200897 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 122,24 122,24 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200898 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.122.0037.2.043 3.3.90.39.00.00 61,12 61,12 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200899 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15.121.0501.2.051 3.3.90.39.00.00 122,24 122,24 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200900 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20.605.0643.2.039 3.3.90.39.00.00 10.247,30 10.247,30 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200901 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 73,76 73,76 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200902 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 685,83 685,83 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200903 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 6.483,11 6.483,11 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200904 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 319,51 319,51 0,00