Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810886 30/06/2025 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 280,35 280,35 280,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810885 30/06/2025 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 16.855,59 16.855,59 16.855,59
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810884 30/06/2025 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 463,35 463,35 463,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810497 30/06/2025 ***.869.621-** ELIAS DA SILVA LEANDRO 26.122.0037.2.063 3.3.90.36.00.00 5.022,10 5.022,10 5.022,10
FUNDEB 1810024 30/06/2025 ***.980.402-** TEREZINHA DE SOUSA SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1810051 30/06/2025 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 9.374,86 9.374,86 9.374,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1810025 30/06/2025 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1810048 30/06/2025 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 37.974,78 37.974,78 37.974,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1810053 30/06/2025 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 49.108,70 49.108,70 49.108,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1810049 30/06/2025 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO 08.122.0137.2.159 3.1.90.04.00.00 27.463,93 27.463,93 27.463,93
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1810874 30/06/2025 **.832.977/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09.272.1003.2.245 3.1.90.13.00.00 4.180,79 4.180,79 4.180,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810144 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 43.591,36 43.591,36 43.591,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810936 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA 10.301.0020.2.130 3.1.90.11.00.00 32.850,99 32.850,99 32.850,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810137 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.304.0037.2.153 3.1.90.11.00.00 11.074,60 11.074,60 11.074,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810157 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 31.407,39 31.407,39 31.407,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810156 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 35.195,48 35.195,48 35.195,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810146 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU 10.301.0020.2.133 3.1.90.11.00.00 33.486,98 33.486,98 33.486,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810150 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10.304.0202.2.154 3.3.90.08.00.00 6.072,00 6.072,00 6.072,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810149 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10.304.0202.2.154 3.1.90.11.00.00 636.954,83 636.954,83 636.954,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810941 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 8.323,15 8.323,15 8.323,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810161 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 8.381,09 8.381,09 8.381,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810141 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATÓRIO M. S. F. DE ASSIS 10.122.0025.2.124 3.1.90.11.00.00 68.416,74 68.416,74 68.416,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810139 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 110.550,30 110.550,30 110.550,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810136 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS 10.122.0025.2.123 3.1.90.11.00.00 252.241,94 252.241,94 252.241,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810159 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 17.304,30 17.304,30 17.304,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810142 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS 10.122.0025.2.120 3.1.90.11.00.00 129.179,35 129.179,35 129.179,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810158 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 31.475,63 31.475,63 31.475,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810938 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0200.2.139 3.1.90.11.00.00 18.184,53 18.184,53 18.184,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810937 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 10.301.0020.2.134 3.1.90.11.00.00 48.275,25 48.275,25 48.275,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810838 30/06/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 10.301.0020.2.134 3.1.90.11.00.00 6.359,06 6.359,06 6.359,06