Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190035 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE 10.301.0037.2.137 3.1.90.11.00.00 5.381,67 5.381,67 5.381,67
FUNDEB 1190036 29/04/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 276.166,66 276.166,66 276.166,66
FUNDEB 1190037 29/04/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 286.954,06 286.954,06 286.954,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190038 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS 10.122.0025.2.123 3.1.90.11.00.00 208.303,54 208.303,54 208.303,54
FUNDEB 1190039 29/04/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 112.008,92 112.008,92 112.008,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190040 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATÓRIO M. S. F. DE ASSIS 10.122.0025.2.124 3.1.90.11.00.00 59.419,92 59.419,92 59.419,92
FUNDEB 1190041 29/04/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 287.538,30 287.538,30 287.538,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190042 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS 10.122.0025.2.120 3.1.90.11.00.00 135.052,34 135.052,34 135.052,34
FUNDEB 1190043 29/04/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 140.285,94 140.285,94 140.285,94
FUNDEB 1190044 29/04/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 116.612,81 116.612,81 116.612,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190045 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 45.566,08 45.566,08 45.566,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190046 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 10.041,71 10.041,71 10.041,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190047 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU 10.301.0020.2.133 3.1.90.11.00.00 33.360,53 33.360,53 33.360,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190048 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO 10.301.0024.2.136 3.1.90.11.00.00 5.689,27 5.689,27 5.689,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190049 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 43.578,96 43.578,96 43.578,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190050 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 91.522,36 91.522,36 91.522,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190051 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEMUS - EFETIVO CEDIDO 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 5.131,50 5.131,50 5.131,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190052 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS - COMISSIONADOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 9.719,23 9.719,23 9.719,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190053 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEC COMISSIONADOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190055 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 23.852,95 23.852,95 23.852,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190057 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI 10.122.0025.2.122 3.3.90.08.00.00 119,64 119,64 119,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190058 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 22.401,28 22.401,28 22.401,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190059 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 3.804,32 3.804,32 3.804,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190060 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 35.754,45 35.754,45 35.754,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190061 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 32.538,84 32.538,84 32.538,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190063 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 32.346,85 32.346,85 32.346,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190064 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 26.673,01 26.673,01 26.673,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190065 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 16.420,05 16.420,05 16.420,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190066 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 9.449,70 9.449,70 9.449,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1190067 29/04/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10.304.0202.2.154 3.1.90.11.00.00 624.247,48 624.247,48 624.247,48