Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 1480119 28/05/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATADOS 70% 12.365.0450.2.114 3.1.90.04.00.00 369.919,93 369.919,93 36.338,54
FUNDEB 1480113 28/05/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - CONTRATADOS 70% 12.367.0468.2.118 3.1.90.04.00.00 71.200,64 71.200,64 6.366,60
FUNDEB 1480115 28/05/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.552.212,72 2.552.212,72 396.059,91
FUNDEB 1480118 28/05/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - CRECHE - CONTRATADOS 70% 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 958.738,35 958.738,35 122.304,08
FUNDEB 1480116 28/05/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 3.017.867,06 3.017.867,06 74.197,51
FUNDEB 1480120 28/05/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - EFETIVOS 70% 12.365.0450.2.114 3.1.90.11.00.00 449.965,16 449.965,16 29.444,39
FUNDEB 1480121 28/05/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - EFETIVOS 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 389.669,84 389.669,84 12.368,37
FUNDEB 1480117 28/05/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - CRECHE - CEDIDOS - 70%. 12.365.0450.2.109 3.1.90.11.00.00 5.686,53 5.686,53 0,00
FUNDEB 1480109 28/05/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - NAO ESTAVEIS 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 2.870,85 2.870,85 0,00
FUNDEB 1480114 28/05/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS 70% 12.365.0450.2.109 3.1.90.11.00.00 341.319,11 341.319,11 8.198,76
FUNDEB 1480112 28/05/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70% 12.367.0468.2.118 3.1.90.11.00.00 42.961,80 42.961,80 0,00
FUNDEB 1480110 28/05/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CEDIDOS 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 5.294,00 5.294,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1480103 28/05/2026 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 818,66 818,66 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1480102 28/05/2026 **.872.229/0001-** M N CARVALHO LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.39.00.00 7.683,00 7.683,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1480104 28/05/2026 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 08.244.0026.2.178 3.3.90.30.00.00 102,00 102,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1480101 28/05/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 08.244.0026.2.181 3.3.90.30.00.00 2.066,70 2.066,70 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1480100 28/05/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 2.432,77 2.432,77 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480099 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. 04.122.0037.2.012 3.3.90.08.00.00 4.138,62 4.138,62 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480098 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. 04.122.0037.2.012 3.1.90.04.00.00 207.766,82 207.766,82 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480097 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.3.90.08.00.00 2.420,62 2.420,62 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480096 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 338.033,44 338.033,44 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480095 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO 04.122.0037.2.012 3.3.90.08.00.00 135,08 135,08 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480094 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 1.748,09 1.748,09 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480092 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 6.402,42 6.402,42 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480093 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 9.955,00 9.955,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480091 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/NOVA BARREIRA EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 2.619,89 2.619,89 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480090 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS 04.122.0017.2.007 3.1.90.11.00.00 35.144,00 35.144,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480089 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS 04.122.0017.2.007 3.1.90.04.00.00 5.076,00 5.076,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480088 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/COMISSIONADOS 04.122.0037.2.259 3.1.90.11.00.00 11.000,00 11.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480086 28/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS 13.122.0037.2.043 3.3.90.08.00.00 2.668,74 2.668,74 0,00