Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 600042 29/02/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU 10.301.0020.2.134 3.1.90.11.00.00 26.577,17 26.577,17 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310063 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU 10.301.0020.2.134 3.1.90.11.00.00 30.030,55 30.030,55 30.030,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 600048 29/02/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO 10.301.0020.2.134 3.1.90.04.00.00 2.981,28 2.981,28 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310064 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO 10.301.0020.2.134 3.1.90.04.00.00 3.431,28 3.431,28 3.431,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 600054 29/02/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEC COMISSIONADOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 9.000,00 9.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310056 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEC COMISSIONADOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 600031 29/02/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 83.381,60 83.381,60 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310054 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 89.526,46 89.526,46 89.526,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 600051 29/02/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.04.00.00 51.363,54 51.363,54 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310055 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.04.00.00 41.317,17 41.317,17 41.317,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 170002 17/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.04.00.00 4.856,79 4.856,79 4.856,79
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 590029 28/02/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 7.900,27 7.900,27 7.900,27
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 300045 30/01/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 7.900,27 7.900,27 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 590021 28/02/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS 04.124.0037.2.022 3.1.90.11.00.00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 300064 30/01/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS 04.124.0037.2.022 3.1.90.11.00.00 18.666,67 18.666,67 18.666,67
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 590023 28/02/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS 04.124.0037.2.022 3.1.90.11.00.00 4.733,88 4.733,88 4.733,88
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 300061 30/01/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS 04.124.0037.2.022 3.1.90.11.00.00 4.733,88 4.733,88 4.733,88
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 590028 28/02/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS 04.122.0730.2.018 3.1.90.11.00.00 25.744,45 25.744,45 25.744,45
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 300069 30/01/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS 04.122.0730.2.018 3.1.90.11.00.00 21.702,91 21.702,91 21.702,91
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 590024 28/02/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/NOVA BARREIRA EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 1.923,80 1.923,80 1.923,80