Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230013 23/01/2024 ***.954.572-** ALAINE VENTURA LOPES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 205,85 205,85 205,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230014 23/01/2024 ***.387.382-** ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 182,85 182,85 182,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230012 23/01/2024 ***.275.972-** EDIAN DA SILVA MOREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 182,85 182,85 182,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230010 23/01/2024 ***.411.262-** JOVICE DA SILVA E SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.184,50 1.184,50 1.184,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230011 23/01/2024 ***.022.522-** SANDRA DA SILVA E SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 445,63 445,63 445,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230008 23/01/2024 ***.743.202-** ANTONIO RAIMUNDO DE ALMEIDA SOUZA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230009 23/01/2024 ***.673.222-** WATILA SOUZA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 559,48 559,48 559,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230007 23/01/2024 ***.385.922-** NARACI SANTOS BARROS SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230006 23/01/2024 ***.782.452-** ABDIAS NEGREIRO SENA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 262,77 262,77 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230005 23/01/2024 ***.417.242-** VALDIRENE DE FRANÇA VIEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230004 23/01/2024 ***.430.352-** SIMONE SANTANA DIAS 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 127,00 127,00 127,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230003 23/01/2024 ***.652.332-** JESSYCA PEREIRA SILVA 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 127,00 127,00 127,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230001 23/01/2024 ***.430.352-** SIMONE SANTANA DIAS 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 254,00 254,00 254,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230002 23/01/2024 ***.942.042-** MARCOS DIONE DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 563,79 563,79 563,79
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 240026 24/01/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 23.400,00 23.400,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 240027 24/01/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 20.122.0037.2.034 3.3.90.30.00.00 15.700,00 15.700,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 240025 24/01/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.30.00.00 23.400,00 23.400,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 240023 24/01/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.782.0734.2.064 3.3.90.30.00.00 15.440,00 15.440,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 240024 24/01/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 14.560,00 14.560,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 240022 24/01/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 69,00 69,00 69,00