Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 150005 15/01/2024 **.166.827/0001-** R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 14.791,84 14.791,84 0,00
FUNDEB 150004 15/01/2024 **.166.827/0001-** R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 36.790,23 36.790,23 0,00
FUNDEB 150001 15/01/2024 **.166.827/0001-** R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 43.282,50 43.282,50 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 160035 16/01/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 04.122.0037.2.012 3.3.90.30.00.00 10.000,00 10.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 160036 16/01/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.782.0734.2.064 3.3.90.30.00.00 10.000,00 10.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 160037 16/01/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.057 3.3.90.30.00.00 10.000,00 10.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160034 16/01/2024 **.198.164/0001-** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 10.301.0020.2.134 3.3.90.39.00.00 3,51 3,51 3,51
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 160033 16/01/2024 **.842.188/0001-** M C S S COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 500,00 500,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 160032 16/01/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 65,80 65,80 65,80
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 160031 16/01/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 108,00 108,00 108,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 160030 16/01/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 12,00 12,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160029 16/01/2024 **.198.164/0001-** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 10.301.0020.2.134 3.3.90.39.00.00 1.756,62 1.756,62 1.756,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160028 16/01/2024 **.534.987/0001-** DIGITAL CERTIFICADORA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 480,00 480,00 480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160027 16/01/2024 ***.936.582-** VALDECY PEREIRA DA SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160026 16/01/2024 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160025 16/01/2024 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 190,08 190,08 190,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160023 16/01/2024 **.404.914/0001-** PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 165,70 165,70 165,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160024 16/01/2024 **.815.483/0001-** BURITI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160021 16/01/2024 **.276.907/0004-** AUTO POSTO FLOR DO NORTE LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 369,00 369,00 369,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160022 16/01/2024 **.276.907/0004-** AUTO POSTO FLOR DO NORTE LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 230,01 230,01 230,01