Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310061 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 30.551,13 30.551,13 30.551,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 600030 29/02/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 9.174,71 9.174,71 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310062 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 9.174,71 9.174,71 9.174,71
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 590088 28/02/2024 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS 08.244.0011.2.191 3.1.90.04.00.00 3.270,09 3.270,09 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 300079 30/01/2024 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS 08.244.0011.2.191 3.1.90.04.00.00 3.270,09 3.270,09 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 590086 28/02/2024 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 08.244.0011.2.191 3.3.90.08.00.00 59,82 59,82 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 590084 28/02/2024 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 08.244.0011.2.191 3.1.90.11.00.00 7.587,45 7.587,45 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 300076 30/01/2024 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 08.244.0011.2.191 3.3.90.08.00.00 59,82 59,82 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 300065 30/01/2024 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 08.244.0011.2.191 3.1.90.11.00.00 7.587,45 7.587,45 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 590089 28/02/2024 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - MEMBROS 08.244.0011.2.191 3.1.90.04.00.00 15.000,00 15.000,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 300083 30/01/2024 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - MEMBROS 08.244.0011.2.191 3.1.90.04.00.00 10.500,00 10.500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 600024 29/02/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 10.301.0020.2.132 3.1.90.11.00.00 33.688,76 33.688,76 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310036 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 10.301.0020.2.132 3.1.90.11.00.00 36.525,56 36.525,56 36.525,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 600027 29/02/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CONTRATADOS. 10.301.0020.2.132 3.1.90.04.00.00 2.467,27 2.467,27 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310037 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CONTRATADOS. 10.301.0020.2.132 3.1.90.04.00.00 2.467,27 2.467,27 2.467,27
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 590007 28/02/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS 13.122.0037.2.043 3.1.90.11.00.00 7.506,25 7.506,25 4.325,06
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 300022 30/01/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS 13.122.0037.2.043 3.1.90.11.00.00 7.006,25 7.006,25 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 600059 29/02/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS 13.122.0037.2.043 3.1.90.11.00.00 72.073,34 72.073,34 72.073,34
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 300032 30/01/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS 13.122.0037.2.043 3.3.90.08.00.00 59,82 59,82 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 300029 30/01/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS 13.122.0037.2.043 3.1.90.11.00.00 85.964,84 85.964,84 0,00